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索引号: 015115177-202510-102985 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市五华区人民政府 发布日期: 2025-10-23 15:44
名 称: 昆明市五华区退役军人事务局2024年度部门决算公开

昆明市五华区退役军人事务局2024年度部门决算公开

发布时间:2025-10-23 15:44     
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昆明市五华区退役军人事务局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

昆明市五华区退役军人事务局主要职能:负责五华区退役军人思想政治、权益维护、接收安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策的贯彻落实,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

二、基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置3个内设机构,包括:党政综合办公室、接收安置科、拥军优抚科。所属单位2个,分别是:

1.昆明市五华区退役军人事务局(本级)

2.昆明市五华区军队离休退休干部服务中心

(二)决算单位构成情况

纳入昆明市五华区退役军人事务局2024年度部门决算编报的单位共2个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:

1.昆明市五华区退役军人事务局(本级)

2.昆明市五华区军队离休退休干部服务中心

纳入昆明市五华区退役军人事务局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

部门2024年末编制内实有人员52人。包括财政拨款开支经费的公务员9人,参照公务员法管理人员0事业管理人员和专业技术人员43人,机关和事业工人0;经费自理人员0

部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2,307人离休29人,退休2,278人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员55离休0人,退休55

车辆编制4辆,在编实有车辆4辆,超编0辆。

三、重点工作概述

()党纪学习教育扎实推进。以学习贯彻《中国共产党纪律处分条例》为主题,主动对标对表,压紧压实责任,推动党纪学习教育取得实效。发放1,476本《中国共产党纪律处分条例》,4名科级领导讲授专题党课,开展党纪学习教育集中学习87次,党组织书记讲授党课36次,局属党支部党纪学习教育主题党日活动37次。

(二)党建水平持续提升。一是聚焦第一议题,深化党的理论武装。制定党组第一议题制度,集体学习29次、党组理论学习中心组学习8次,持续在学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想上下功夫。二是聚焦基层组织力推进党建全面进步。持续推动落实管党治党、强基固本的政治责任,专题研究党建工作5次,开展理论学习中心组学习8次,党组成员58人次到支部联系点调研宣讲,领导干部25人次参加双重组织生活,11人次上讲堂带头讲党课,推动落实三会一课”615次。组织1期党组织书记培训。三是聚焦宣传引领,筑牢信念基石。召开意识形态分析研判党组会3次,大力宣扬最美退役军人,推荐全国最美退役军人人选1人杨修平,获评云南省退役军人最美志愿者,宣传报道退役军人先进典型著名画家钟开天、深藏功名郝珍富。各级媒体刊发新闻79篇、网评8篇。四是聚焦作风建设,夯实廉洁防线。党组书记带头讲授纪律党课1次,廉政谈话5人次。领导班子成员常态化与分管部门研究部署党风廉政建设工作,讲授纪律党课3次,与重要岗位人员谈话13人次。通报4次区纪委监委相关典型案例,节假日前开展党风廉政教育6次。

)双拥共建持续发力持续推进各项双拥工作有效落实,巩固云南省双拥模范城创建成果,助力昆明市创建全国双拥模范城。春节八一四班子领导分组带队走访慰问驻区部队落实双拥工作五项制度机制规定,收集落实军地需求双清单召开军地互办实事座谈会,帮助解决官兵子女上学困难随军家属就业安置问题。

)优抚待遇落实到位逐月足额落实伤残、三属”“两参等人员定期抚恤和生活补助。发放伤残护理费、部分定抚对象生活困难补助。受理审核一次性抚恤金材料,发放一次性抚恤金、丧葬补助。购买优抚对象城镇居民医保、解决医疗困难。审核上报新认定关系转移伤残人员资料60岁农村籍退役士兵身份认定。春节、八一走访慰问优抚对象和军属发放义务兵家庭优待金立功受奖家庭奖励金。

(五)接收安置高质高效。举行返乡退役士兵欢迎仪式,组织自主就业退役士兵档案录入,开展安置工作政策讲解,逐一谈心谈话。争取中央企业、省市区单位岗位,用于符合政府安排工作退役军士和退出消防员岗位安置工作,圆满完成安置任务。自主就业退役士兵一次性经济补助春节、八一慰问。完成接收任务。

(六)就业创业扶持有力。紧扣退役军人需求,组织无人机操作和汽车驾驶培训。充分发挥退役军人服务中心(站)创业政策咨询、就业登记等服务,组织退役士兵参加就业专场招聘会2场(次)。超额完成上级下达的年度新增退役军人就业任务,完成率101%。组织200人参加市退役军人和军属专场招聘会。

(七)军休引领持续强化。按政策落实军休干部离退休费、遗属生活补助、增发基本离休费。春节、八一普遍慰问,走访慰问部分军休干部、遗属,平时看望生病住院。报销探亲车旅费、住院伙食补助、工会医疗互助金、离休门诊和住院手工报销、工伤报销、异地手工报销。新办省、市干部就诊证、两特病次、伤残关系转移发放丧葬费等。组织参加荣誉疗养、健康体检。

(八)保障体系提质增效。以市域社会化治理现代化试点验收为契机,持续巩固服务中心(站)示范创建成果,抓实社区服务站真示范持续推进优待证办理。大力推行四尊崇、五关爱、六必访的服务体系建设,悬挂光荣牌,送立功喜报,走访慰问,困难帮扶两项工作经验入选全国退役军人服务保障工作典型案例。

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件)

昆明市五华区退役军人事务局2024年度没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;昆明市五华区退役军人事务局2024年度没有国有资本经营收入,没有国有资本经营安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市五华区退役军人事务局2024年度收入合计556,489,634.22。其中:财政拨款收入503,836,134.22,占总收入的90.54%;上级补助收入0.00,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00,占总收入的0.00%;其他收入52,653,500.00,占总收入的9.46%。

与上年相比,收入合计增加24,434,018.70元,增长4.59%。其中:财政拨款收入减少10,910,501.30元,下降2.12%上级补助收入经营收入;附属单位上缴收入;其他收入增加35,344,520.00元,增长204.20%主要原因是:2024年军休干部定期增资经费增加,导致收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明市五华区退役军人事务局2024年度支出合计557,479,599.18。其中:基本支出11,056,195.84,占总支出的1.98%;项目支出546,423,403.34,占总支出的98.02%;上缴上级支出0.00,占总支出的0.00%;经营支出0.00,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00,占总支出的0.00%

与上年相比,支出合计增加21,040,408.26元,增长3.92%。其中:基本支出减少3,957,576.63元,下降26.36%;项目支出增加24,997,984.89元,增长4.79%上缴上级支出;经营支出;对附属单位补助支出。主要原因是2024年军休干部定期增资经费增加,导致支付增加。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,056,195.84其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,839,629.11元,占基本支出的98.04%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费216,566.73元,占基本支出的1.96%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区退役军人事务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出546,423,403.34元。其中:基本建设类项目支出8,408,782.33

1.昆财社〔2024〕59号优抚对象市级补助经费769,986.86元,主要用于优抚对象补助支出;

2.优抚对象补助经费28,643,666.02元,主要用于优抚对象补助支出;

3.昆财社〔2024〕20号优抚对象补助(省级)经费1,243,253.73元,主要用于优抚对象补助支出;

4.昆财社〔2023〕92号省级优抚对象解困帮扶及其他临时救助经费264,747.54元,主要用于民兵民工生活补助、领取国家定期抚恤补助待遇的优抚对象且属民政部门审核确认和认定为城乡最低生活保障对象及特困人员生活补助支出;

5.昆财社〔2024〕22号省级优抚对象补助经费385,900.00元,主要用于优抚对象补助支出;

6.昆财社〔2024〕23号省级优抚对象解困帮扶及临时救助经费517,200.00元,主要用于优抚对象慰问、领取国家定期抚恤补助待遇的优抚对象且属民政部门审核确认和认定为城乡最低生活保障对象等支出;

7.昆财社〔2024〕29号中央优抚对象补助经费45,828,379.20元,主要用于优抚对象补助支出;

8.昆财社〔2024〕4号中央优抚对象补助经费4,761,560.34元,主要用于优抚对象补助支出;

9.昆财社〔2023〕70号2023优抚对象市级补助经费879,800.00元,主要用于优抚对象补助支出;

10.昆财社〔2024〕86号2024年自主就业退役士兵一次性经济补助省市经费985,300.00元,主要用于自主就业退役士兵一次性经济补助支出;

11.昆财社〔2024〕126号自主就业退役士兵一次性经济补助省级经费140,300.00元,主要用于自主就业退役士兵一次性经济补助支出;

12.昆财社〔2023〕66号2023年无军籍退休退职职工市级经费319,799.60元,主要用于无军籍职工工资支出;

13.昆财社〔2024〕42号无军籍职工市级补助经费14,006,400.00元,主要用于无军籍职工工资支出;

14.昆财社〔2024〕17号省委省政府慰问活动省级经费10,000.00元,主要用于慰问服务对象及基层部队支出;

15.双拥工作专项经费156,000.00元,主要用于走访慰问驻区部队支出;

16.昆财社〔2024〕30号退役军人事业2024年节日慰问(市级)经费731,200.00元,主要用于自主择业军转干部等服务对象节日慰问支出;

17.双拥工作经费49,174.50元,主要用于订购《中国双拥》报刊、双拥宣传广告牌制作等双拥工作支出;

18.“军人之家”补助专项经费115,496.00元,主要用于开展退役军人服务中心培训等退役军人事务相关工作支出;

19.退役士兵待安置期间保险缴纳经费1,505,147.71元,主要用于退役士兵待安置期间医疗保险和养老保险缴纳支出;

20.昆财社〔2024〕81号自主择业军转干部医保市级经费5,839,895.01元,主要用于自主择业军转干部医疗保险费缴费支出;

21.昆财社〔2024〕99号省级自主择业军转干部医疗补助经费310,505.85元,主要用于自主择业军转干部医疗保险费缴费支出;

22.昆财社〔2024〕21号自主择业军转干部医疗补助(省级)经费9,459,838.86元,主要用于自主择业军转干部医疗保险费缴费支出;

23.昆财社〔2023〕197号省级自主择军转干部医疗补助经费1,720,000.00元,主要用于自主择业军转干部医疗保险费缴费支出;

24.昆财社〔2023〕26号2023年中央优抚对象医疗保障经费198,230.30元,主要用于优抚对象医疗保障支出;

25.昆财社〔2024〕19号中央优抚对象医疗保障经费1,195,724.84元,主要用于优抚对象医疗保障支出;

26.昆财社〔2023〕93号2023年优抚对象省级医疗保障及老女兵医疗经费1,201.28元,主要用于优抚对象医疗保障支出;

27.昆财社〔2024〕156号优抚对象医疗补助经费1,491.97元,主要用于优抚对象医疗保障支出;

28.优抚对象体检经费627,202.40元,主要用于优抚对象健康体检支出;

29.五华区军休干部活动中心建设项目专项经费7,908,782.33元,主要用于五华区军休干部活动中心建设项目支出;

30.昆财社〔2024〕30号退役军人事业2024年节日慰问(市级)经费577,600.00元,主要用于军休干部节日慰问支出;

31.机构用房补助经费322,231.00元,主要用于军休机构用房修缮支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区退役军人事务局2024年度一般公共预算财政拨款支出503,894,369.60,占本年支出合计的90.39%。与上年相比减少16,262,834.12元,下降3.13%,完成年初预算的498.79%主要原因是:政府移交的退役士兵人员减少,相关的项目支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出467,742,097.01元,占一般公共预算财政拨款总支出的92.83%,完成年初预算的505.61%,其中:行政单位离退休55,750.00元,主要用于行政单位离退休生活补助支出;事业单位离退休1,093,100.00元,主要用于事业单位离退休生活补助支出;机关事业单位基本养老保险缴费支出882,616.14元、机关事业单位职业年金缴费支出86,696.06元,主要用于机关行政人员、下属事业单位人员养老保险及职业年金缴费支出;死亡抚恤24,832,682.80元,主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的抚恤支出;伤残抚恤1,036,754.75元,主要用于伤残人员抚恤支出;义务兵优待7,694,160.00,主要用于义务兵优待方面支出;其他优抚支出55,058,923.14元,主要用于优抚对象补助等支出;退役士兵安置支出2,453,806.00,主要用于退役士兵一次性经济补偿支出;军队移交政府的离退休人员安置341,605,036.34元,主要用于军队移交政府的离退休人员的离退休费、无军籍职工生活补助等支出;军队移交政府离退休干部管理机构2,822,463.43元,主要用于军队移交政府离退休干部管理机构人员及运行支出;退役士兵管理教育529,315.00,主要用于退役士兵技能培训;军队转业干部安置17,480,463.46元,主要用于自主择业干部医疗补助、自主择业干部管理机构经费等支出;其他退役安置325,280.00元,主要用于用于复员干部生活补助支出;行政运行2,836,447.45元,主要用于职工工资、军人之家工作经费等支出拥军优属3,184,276.50元,主要用于开展拥军优属慰问、双拥工作经费支出事业运行4,197,537.74元,主要用于职工工资单位正常运转的公用经费等支出其他退役军人事务管理支出115,496.00元,主要用于军人之家工作支出;其他社会保障和就业支出1,451,292.20元,主要用于符合政府安排工作的退役士兵待安置期间的养老保险支出造成预决算差异的主要原因是上级资金年中追加,年初无预算,导致预决算差异较大。

9.卫生健康(类)支出27,410,820.26占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%,完成年初预算的357.22%,其中:行政单位医疗169,945.45元,主要用于机关行政人员医疗保险缴费支出;事业单位医疗支出250,195.73元,主要用于下属事业单位人员医疗保险缴费支出;公务员医疗补助418,628.52元,主要用于支付单位工作人员公务员医疗补助缴费;其他行政事业单位医疗支出24,494,344.26元,主要用于自主择业军转干部医疗补助支出;优抚对象医疗补助1,396,648.39元,主要用于优抚对象医疗补助支出;其他优抚对象医疗支出627,202.40元,主要用于优抚对象体检工作支出;其他卫生健康支出53,855.51元主要用于退役士兵待安置期间的医疗保险支出造成预决算差异的主要原因是上级资金年中追加,年初无预算,导致预决算差异较大。

10.节能环保(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出7,908,782.33占一般公共预算财政拨款总支出的1.57%,年初无此项预算。其中:其他城乡社区公共设施支出7,908,782.33主要用于支付五华区军休干部活动中心建设项目专项经费造成预决算差异的主要原因是年中追加,年初无此项预算,导致预决算差异较大。

12.农林水(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出832,670.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%,完成年初预算的99.16%其中:住房公积金832,670.00元,主要用于为职工缴纳住房公积金支出造成预决算差异的主要原因是2024年社保基础调整,导致预决算差异。

20.粮油物资储备(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,决算为64,319.60;支出决算较上年增加41,654.80元,增长183.79%

因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为64,319.60元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加41,654.80元,增长183.79%;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00,支出决算为64,319.60支出决算较上年增加41,654.80元,增长183.79%

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00,决算为0.00;公务用车购置费支出年初预算为0.00,决算为0.00;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00,决算为64,319.60;公务接待费支出年初预算为0.00,决算为0.002024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因上级资金年中追加,年初无预算,导致预决算差异较大。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加41,654.80,增长183.79%;公务接待费支出决算增加0.00上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因车辆老化,维修成本增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

昆明市五华区退役军人事务局2024年机关运行经费支出216,566.73比上年减少34,223.91,下降13.65%,主要原因我单位厉行勤俭节约,压缩不必要的开支。部门机关运行经费主要用于机关及下属事业单位日常办公费、邮电费、咨询费、培训费等支出

二、国有资产占用情况

截至2024年末,昆明市五华区退役军人事务局资产总额12,649,037.39元,其中,流动资产1,073,779.34元,固定资产816,475.72元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程10,758,782.33元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加815,491.09,其中固定资产减少175,813.66。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00;处置车辆0辆,账面原值0.00;报废报损资产0项,账面原值0.00,实现资产处置收入0.00;出租房屋0平方米,账面原值0.00,实现资产使用收入0.00

国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,部门政府采购支出总额2,212,638.90元,其中:政府采购货物支出8,640.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出2,203,998.90元。授予中小企业合同金额2,212,638.90元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(我部门存在涉密项目,涉密项目未公开)。

五、其他重要事项情况说明

昆明市五华区退役军人事务局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

拥军优属:反映开展拥军优属活动的支出。

监督索引号53010203202101111

昆明市五华区退役军人事务局2024年度部门决算公开表20251023122207177

昆明市五华区退役军人事务局2024年度国有资产使用情况表

昆明市五华区退役军人事务局2024年度绩效自评表



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