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索引号: 015115177-202510-102877 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市五华区人民政府 发布日期: 2025-10-22 14:14
名 称: 昆明市五华区政务服务管理局2024年度部门决算

昆明市五华区政务服务管理局2024年度部门决算

发布时间:2025-10-22 14:14     
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编辑:汪桂梅      审核:刘文娟      终审:骆毅

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昆明市五华区政务服务管理局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《中共云南省委贯彻<中共中央关于深化党和国家机构改革的决定>实施意见》《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅<关于市县机构改革的总体意见>的通知》《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于印发<昆明市机构改革方案>的通知》《中共昆明市委办公厅 昆明市人民政府办公厅关于印发<昆明市五华区机构改革方案>的通知》精神,昆明市五华区政务服务管理局是昆明市五华区人民政府工作部门,为正科级。加挂昆明市五华区行政审批局、昆明市五华区公共资源交易管理局牌子。

昆明市五华区政务服务管理局的主要职责是:

1.贯彻执行国家、省、市有关行政审批、政务服务和公共资源交易管理工作的法律、法规、方针政策;根据相关工作要求,提出改革意见和建议,经区政府批准后组织实施。负责制定和规范行政审批、政务服务和公共资源交易的各项制度、办事流程,并监督实施。建立政务服务管理机制,营造良好的政务环境。

2.在五华区行政审批改革领导小组的领导下,负责全区行政审批制度改革工作。根据部门权责清单,指导、协调、督促区级部门行政审批事项及其他服务事项的清理、设立、进驻、办理及审批(核准、审核)流程优化工作;组织实施全区行政审批标准化工作。

3.负责对全区投资报建类行政许可事项和相关联的行政职权的审批工作,按照“谁审批、谁负责,谁主管、谁监管”的原则,建立健全行政审批运行机制,优化行政审批流程,组织开展联合审批。

4.负责全区行政审批事项系统管理协调和运行维护工作,承接上级部门有关电子政务的工作安排。积极推进政务服务平台电子化系统建设工作;做好政务服务中心信息化建设工作;加强全区“互联网+政务服务”工作,监督、指导、督查街道(社区)为民服务中心(站)相关工作,优化政务服务水平。负责行政审批网上服务大厅系统建设、运行、维护及管理。

5.负责对区政务服务中心窗口工作人员、进驻政务中心各窗口单位及其人员的管理、监督、协调和服务。建立服务评价体系和评价机制,加强政务服务中心工作人员日常管理;做好政治教育、学习培训、后勤保障及考核等工作。

6.加强对公共资源交易监督管理工作。履行对公共资源交易统一综合监督管理职责。负责对全区工程建设项目类公共资源交易活动进行业务指导;负责对全区工程建设项目类公共资源交易项目进行招标条件和招标投标情况报告备案。

7.推进政务服务、公共资源交易诚信体系建设。调解政务服务、公共资源交易(政府采购、PPP项目由区财政局受理并调查处理)活动中的争议及纠纷并受理投诉。

8.负责区投资审批中介超市的监督管理。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

第六条昆明市五华区政务服务管理局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

第七条本规定由中共昆明市五华区委机构编制委员会办公室负责解释,其调整由中共昆明市五华区委机构编制委员会办公室按规定程序办理。中共昆明市五华区委机构编制委员会办公室负责对规定的执行情况进行评估和监督检查。

二、基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置7个内设机构,包括:办公室、行政审批科、审批改革科、政策法规科、信息技术保障科、政务科、公共资源交易管理科。

所属单位0个。

(二)决算单位构成情况

纳入部门2024年度部门决算编报的单位共1个。是:昆明市五华区政务服务管理局。

纳入部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

部门2024年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的公务员13人,参照公务员法管理人员0事业管理人员和专业技术人员5人,机关和事业工人0;经费自理人员0

部门2024年末其他人员133人。包括财政拨款开支经费的人员133人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0离休0人,退休0)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5离休0人,退休5

车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。

三、重点工作概述

(一)着力提升政务服务质效优化营商环境

1.统筹推进营商环境持续优化。制定印发五华区《2024年营商环境“进位争先”考评方案》《贯彻落实纵深推进清廉云南建设五华实践优化营商环境“暖心行动”细化工作方案》,以营商环境大竞赛为抓手,聚焦群众、企业办事堵点痛点问题靶向发力,一体推进全区营商环境优化工作。制定印发《2024年健全政企常态化沟通交流机制的实施方案》,进一步健全完善政企联系机制,全区各部门开展“一把手”走流程、企业接待日活动、政企同心谈、“我陪群众走流程”“营商环境会客厅”和涉企政策宣传等活动共1077次,解决问题350个。牵头开展“局长坐诊接诉”活动,由区级各部门主要负责同志现场坐诊为企业“精准把脉”“对症下药”。截止目前举办四期八场“局长坐诊接诉”活动,共为35家企业解决50个问题,企业反响良好。

2.惠企便民提升政务服务质效。按照国家、省、市推进落实“高效办成一件事”的部署要求,制定印发《五华区“高效办成一件事”重点事项清单管理和常态化推进工作制度》《五华区“高效办成一件事”重点事项线下办理工作制度》,助推省、市主题集成事项在五华落地见效。在区政务服务中心、街道便民服务中心规范设置“高效办成一件事”综合服务窗口,实现2024年省级16个重点事项办理线下只进一门、线上一网通办。截止目前五华区共办结“一件事”5046件,其中,依托省政务服务平台受理“一件事”3882件,一业一证系统受理“一件事”1164件。联动各街道便民服务中心,通过业务流程优化再造,将临街门店装修“一件事”涉及的店招店牌备案、市容保洁责任书、占用城市道路等涉企高频业务,以及人社、医保高频简单业务延伸到街道便民服务中心实现就近可办。截至2024年9月30日,各街道共受理临街门店装修“一件事一次办”业务2747件,人社医保业务51465件。

3.规范高效开展行政审批工作。充分发挥集中式审批优势,再造审批流程,缩短审批时限。结合工程建设项目行政审批制度改革契机,将开设机动车出入口所涉及的市政设施类审批、树木移植审批、交通组织审批等审批事项实行并联审批,组织城管、住建、交警等部门同步踏勘现场,同步出具审批结果,压缩审批时限至15天,审批效率大幅提高,极大提升企业便利度和满意度。截止目前,累计受件573件,办结573件,办结率100%。

4.不断夯实公共资源交易工作基础。开展远程异地评标工位建设,在昆明市主城5区中,率先建成远程异地评标工位7个并于2024年9月24日正式上线运行。截止目前共有18个项目选用五华区工位,工位使用共21次。持续推进“综合监管+行业监管”措施,落实工程建设项目阳光交易。2024年截止目前共完成69个项目的巡查及监管,行业监管占进场交易项目监管的80%以上。鼓励减免政府投资项目投标保证金。截至目前,五华区共进场交易项目(标段)82个,保函(保险)替代现金缴纳投标保证金的投标企业数414个,保证金减免比例达87.02%。

(二)加大工作创新力度让群众放心满意

1.以企业为中心,不断增强涉企服务能力。一是加大惠企政策宣传落实力度。将区政务服务中心惠企政策“一站式”服务专窗改造升级为“惠企服务专区”,设置“惠企政策墙”,公布惠企政策二维码,实现惠企政策归集全覆盖。统一受理企业提出的政策咨询、政策兑现、意见诉求等事项,将政策兑现事项集中进驻“惠企服务专区”统一受理,畅通企业知晓政策、了解政策、享受政策的渠道。二是着力提升帮办代办水平。依托“办不成事反映”窗口平台,推动“营商服务专员”队伍完成3.0版本升级,为企业提供包括登记注册、企业用工、项目备案、工程建设许可等全生命周期帮办代办服务,不断延伸服务链条。截止目前,为投资建设项目提供帮办代办服务556次,跟踪服务363次;为重大项目帮办代办9次,跟踪服务6次;受理解决“办不成事”24件。三是延伸涉企服务触角。打造五华区24小时自助办税服务厅,推广非接触式办税缴费”模式,为企业、群众提供全天候发票申领代开、社保费缴纳等业务。设立云南五华产业园区政务服务中心西北新城便民服务点,综合受理办理企业开办类”“综合审批类”等334项业务。截止目前,西北新城便民服务点共受理事项1526件,咨询555,基本实现“园区事园区办”。

2.积极探索创新,增强群众企业体验感获得感。一是开通统一的“政务业务咨询热线”,实行“一号对外”服务。办事群众通过拨打0871-66036603,根据语音播报选择需要办理的业务即可进行政务业务咨询、办件信息查询以及部分业务办理。1至9月,五华区“政务业务咨询热线”共计接听各类咨询办件电话92790个。二是充分运用数字技术赋能政务服务。开通微信公众号智慧问答,根据办事群众、企业咨询需求,利用人工智能客服技术统一对外提供全时段掌上咨询,打造政务服务总客服。截至目前,智慧问答客服共答复问题1613条,其中智能客服答复1546条,人工客服答复67条。三是打造国际人才社区。利用区位优势,设置国际人才一站式服务中心建成全省首家国际人才社区。通过优化整合多项国际人才服务事项,实现外商投资登记全程免费“帮办代办”,外籍人员工作许可证及外国人住宿登记“马上办”,驾驶许可“引导办”,居住许可“预约办”,社会保险“咨询办”等国际人才相关政务服务事项“一站服务,多证通办”,为五华区高质量发展提供国际人才支撑和活力动能。

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件)

本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费收入,也没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费的支出,故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市五华区政务服务管理局2024年度收入合计12792535.99。其中:财政拨款收入12627535.99,占总收入的98.71%;上级补助收入0.00,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00,占总收入的0.00%;其他收入165000.00,占总收入的1.29%。

与上年相比,收入合计减少1496524.60元,下降10.47%。其中:财政拨款收入减少1566524.60元,下降11.04%上级补助收入增加0.00元,增长0%;事业收入增加0.00元,增长0%;经营收入增加0.00元,增长0%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0%;其他收入增加70000.00元,增长73.68%主要原因单位今年减少了应付未付专项资金、政务服务专项工作经费、优化营商环境专项经费、投资审批服务专项经费的部分收入,导致本年收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市五华区政务服务管理局2024年度支出合计12732535.99。其中:基本支出11947535.99,占总支出的93.83%;项目支出785000.00,占总支出的6.17%;上缴上级支出0.00,占总支出的0.00%;经营支出0.00,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00,占总支出的0.00%。

与上年相比,支出合计减少1583776.01元,下降11.06%。其中:基本支出增加987273.39元,增长9.01%;项目支出减少2571049.40元,下降76.61%;上缴上级支出增加0.00元,增长0%;经营支出增加0.00元,增长0%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0%主要原因单位今年减少了应付未付专项资金、政务服务专项工作经费、优化营商环境专项经费、投资审批服务专项经费的部分支出,导致本年支出减少。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11947535.99其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出11740590.99元,占基本支出的98.27%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费206945.00元,占基本支出的1.73%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区政务服务管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出785000.00其中:基本建设类项目支出0.00

应付未付专项资金项目经费276842元,主要用于2023年应付未付的内容包括2023年办公耗材、通讯费、网络及设备维护费、程控交换机维护费、僵木蠕病毒库采购费、法律顾问服务费、财务咨询服务费、技术评审费、e办通自助终端采购、微信公众号服务费等等。

政务服务专项工作经费项目经费403158元,主要用于1.确保区政务服务中心的基本运转;2.确保微信公众号正常运转,为群众提供政策参考、投诉及预约服务;3.为前来大厅的企业、群众提供便民设施服务。4.打造政务服务标准化模式;5.确保有关政务服务、营商环境、行政审批等档案文件材料有效保管。6.实现企业开办零成本。7.强化政务服务对园区经济发展的支持;持续提升政务服务质效;织密政务服务一张网;提升企业、项目服务水平;持续开展数字赋能。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区政务服务管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出12627535.99,占本年支出合计的99.18%。与上年相比减少1569659.01元,下降11.06%,完成年初预算的82.91%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出11520914.95占一般公共预算财政拨款总支出的91.24%,完成年初预算的81.47%主要用于行政运行、一般行政管理事务及政务公开审批造成预决算差异的主要原因是项目正在开展,资金未支出,导致一般公共服务(类)支出完成年初预算占比不达标

2.外交(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

3.国防(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

4.公共安全(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

8.社会保障和就业(类)支出489215.26元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%,完成年初预算的99.99%主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出成预决算差异的主要原因是社会保险费基数调整,导致社会保障和就业(类)支出完成年初预算占比不达标

9.卫生健康(类)支出303804.78占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%,完成年初预算的107.09%主要用于行政事业单位医疗保险支出;造成预决算差异的主要原因是社会保险费基数调整,导致卫生健康(类)支出完成年初预算占比较好

10.节能环保(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

11.城乡社区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

12.农林水(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

13.交通运输(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

15.商业服务业等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

16.金融(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

17.援助其他地区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

19.住房保障(类)支出313601.00占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%,完成年初预算的99.28%主要用于住房公积金支出单位部分造成预决算差异的主要原因是住房公积金缴款基数变动、人员变动,导致住房保障(类)支出完成年初预算占比不达标。

20.粮油物资储备(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

21.国有资本经营预算(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

23.其他(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

24.债务还本(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

25.债务付息(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,决算为0.00;上年无此项支出。

因公出国(境)费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务用车购置费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%公务接待费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00,支出决算为0.00元,支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车购置费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车运行维护费支出预算为0.00,决算为0.00;公务接待费支出预算为0.00,决算为0.002024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我单位无“三公”经费安排及支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务接待费支出决算增加0.00上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与年相比无变化的主要原因:我单位无“三公”经费安排及支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

昆明市五华区政务服务管理局2024年机关运行经费支出206945.00比上年减少6829295.71,下降97.06%,主要原因单位今年减少了劳务费、培训费等机关运行经费的支出,导致机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费300元,维修(护)费605元,工会经费15600元,福利费58500元,其他交通费用131400元,其他商品和服务支出540元

二、国有资产占用情况

截至2024年末,昆明市五华区政务服务管理局资产总额7501305.03元,其中,流动资产76856.16元,固定资产7333166.38元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产91282.49元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少1769399.74,其中固定资产减少1775224.98。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00;处置车辆0辆,账面原值0.00;报废报损资产0项,账面原值0.00,实现资产处置收入0.00;出租房屋0平方米,账面原值0.00,实现资产使用收入0.00

国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010203201201111

2024年度昆明市五华区政务服务管理局绩效自评表20251022070030633

2024年度昆明市五华区政务服务管理局决算公开表20251022070030633


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