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索引号: 015115177-202503-970218 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市五华区人民政府 发布日期: 2025-03-17 09:52
名 称: 昆明市翠湖公园2025年预算公开

昆明市翠湖公园2025年预算公开

发布时间:2025-03-17 09:52     
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昆明市翠湖公园2025年预算公开目录


第一部分 昆明市翠湖公园2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市翠湖公园2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表



昆明市翠湖公园2025年部门预算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.负责宣传、贯彻、落实景区、公园绿化管理的相关法规、条例和政策。

2.负责公园维护与管理,资源保护,国有资产管理,提供经营休闲娱乐服务场所,丰富人民群众文化生活,对公园游乐与娱乐经营项目进行组织管理。

3.负责公园安全生产,园林建设,文物、古建筑、古树名木的保护管理,设施设备维护,环境卫生,同时做好防火、内部治安和保卫工作,配合公安部门确保重大节日和重要内、外事活动安全。

4.负责公园绿地管理、植物栽培与养护,园林园艺苗木、花卉生产等工作。

5.开展科普宣传教育,开发推广园林园艺技术,组织举办各项花卉展览,参与对外公园管理交流与合作。

6.组织园林绿化等相关专业技术人员参加职业技能资格培训、参评、鉴定。

7.负责管理和使用用于公园管理维护的各项资金。

8.承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他工作。

(二)机构设置情况

我部门共设置6个内设机构,包括:办公室、财务科、园容科、后勤科、经营科、保卫科。

所属单位0个。

(三)重点工作概述

1.党建工作:一是围绕“党建引领、服务大局、创新发展”的工作思路,全面提升党支部的组织力、凝聚力和战斗力;二是常态化长效化开展好党的创新理论学习教育,努力把握核心要义、实践要求上融会贯通;三是加强党员队伍建设,严格组织生活,规范党员行为,多举措抓实党风廉政建设,营造风清气正的政治生态;四是坚持党建融入业务引领发展,实现党建与业务的互促共进,持续创优党建品牌。

2.安保工作:继续抓好安全生产隐患排查治理专项行动工作,杜绝、减少安全生产事故的发生,确保零风险零事故。

3.园容工作:一是完成公园重点花卉的栽种工作,引进新品种,丰富植被种类,提升绿化景观效果;二是做好日常绿化养护工作,及时进行更换、补栽,加强植物的管理;三是做好病媒生物防治工作,提升公园病虫害防治水准及景观质量;四是做好保洁和专项消毒工作,严格抓好环境卫生管理;五是保障景区水生态稳定;六是常态化开展爱国卫生“七个专项行动”、创建文明城市和创建园林城市相关工作。

4.经营工作:严格做好园内经营规范,多举措推进公园增收节支,提高经济效益。

5.基础设施工作:有序开展园内灯光亮化现况清查,继续做好公园及洗马河设施设备改造规划工作及日常维护。

6.宣传工作:一是开展花事、文化、研学等一系列活动;二是加强宣传工作,多方面正面宣传。

7.工会工作:提高工会干部和职工的思想素质,加强工会经费的管理和使用,规范开展园务公开民主管理工作。

8.创文、创卫工作:持续围绕AAAA级景区要求,抓实抓细创文、创卫各项工作。

9.复审工作:按照省级精神文明单位要求,持续维护创建成果,做好单位精神文明队伍建设。

10.其他工作:按照区委、区政府和主管局的要求开展各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位0个;差额供给单位1个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位0个。截止2024年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制69人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制69人。在职实有37人,其中:财政全额保障0人,财政差额补助37人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员140人,其中:离休2人,退休138人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入26054968.12元,其中:一般公共预算11041513.80元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入15013454.32元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。

与上年对比减少1402102.70元,主要原因分析:1.人员变动,人员经费较上年减少;2.翠湖公园运行补助经费较上年减少。

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入11041513.80元,其中:本年收入11041513.80元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款11041513.80元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1531009.84元,主要原因分析:1.人员变动,人员经费较上年减少;2.翠湖公园运行补助经费较上年减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出26054968.12元。财政拨款安排支出11041513.80元,其中:基本支出7021513.80元,与上年对比减少289568.84元,主要原因分析:1.人员变动,人员经费较上年减少;2.党建经费由基本支出调整至项目支出;项目支出4020000.00元,与上年对比减少1241441.00元,主要原因分析:翠湖公园运行补助经费较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2080502“社会保障和就业支出(类)-行政事业单位养老支出(款)-事业单位离退休(项)”支出2894400.00元,主要用于离退休人员,反映离退休人员生活补助等支出。

2.2080505 “社会保障和就业支出(类)-行政事业单位养老支出(款)-机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”支出280957.80元,主要用于在职人员,反映在职人员基本养老保险缴费等支出。

3.2120501“城乡社区支出(类)-城乡社区环境卫生(款)-城乡社区环境卫生(项)”支出7866156.00元,主要用于日常公用支出,反映公园日常维护、洗马河运行等支出。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市翠湖公园2025年无区对下专项转移支付情况。

(一)与中央配套事项

昆明市翠湖公园2025年无与中央配套区对下转移支付事项。

(二)与省级配套事项

昆明市翠湖公园2025年无与省级配套区对下转移支付事项。

(三)与市级配套事项

昆明市翠湖公园2025年无与市级配套区对下转移支付事项。

(四)按既定政策标准测算补助事项

昆明市翠湖公园2025年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

(五)经济社会事业发展事项

昆明市翠湖公园2025年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额1280000.00元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算1280000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市翠湖公园2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元,较上年增加0元,增长0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

昆明市翠湖公园2025年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

昆明市翠湖公园因公出国(境)费与上年相比无变化,主要原因是2025年无因公出国(境)计划,故无此项预算。

(二)公务接待费

昆明市翠湖公园2025年公务接待费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

昆明市翠湖公园公务接待费与上年相比无变化,主要原因是2025年无公务接待计划,故无此项预算

(三)公务用车购置及运行维护费

昆明市翠湖公园2025年公务用车购置及运行维护费为0元,较上年增加0元,增长0%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费0元,较上年增加0元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

昆明市翠湖公园公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化,主要原因是2025年无公务用车购置计划,公务用车运行维费无一般公共预算财政拨款安排支出,故无此项预算

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年昆明市翠湖公园项目预算绩效目标实现全覆盖,涉及项目资金19033454.32元,昆明市翠湖公园2025年项目预算绩效3项,具体如下:

1.项目名称:翠湖公园事业专项经费。

绩效目标:负责公园资源保护,提供经营休闲娱乐服务场所,丰富人民群众文化生活,对公园游乐与娱乐经营项目进行组织管理,公园维护与管理,公园绿地管理,植物栽培与养护,园林园艺的苗木花卉生产等工作,对公园内古树名木文物古建筑制定保护和管理措施,园林绿化等相关专业技术人员参加职业技能资格培训、参评、鉴定,公园园林建设、文物保护、古建筑保护,做好防火、内部治安和保卫工作,配合公安部门确保重大节日和重要内外事活动安全。

2.项目名称:翠湖公园运行补助经费

绩效目标:开展翠湖公园保安、保洁、绿化等人员经费,确保劳务派遣人员到岗及时且到岗率达到100%;及时保障公园日常经营设备维护、绿化、水禽管养、洗马河运行等;保障公园环境整洁有序,促进生态景观可持续发展,改善昆明市中心环境,还绿于民,让资源共享,创新公共设施免费开放后管理的新模式。

3.项目名称:党建经费

绩效目标:围绕“党建引领、服务大局、创新发展”的工作思路,全面提升党支部的组织力、凝聚力和战斗力。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市翠湖公园2025年机关运行经费安排0元,与上年对比增加0元,主要原因分析:本单位为事业单位,无机构运行经费安排。

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,昆明市翠湖公园资产总额13750590.71元,其中,流动资产4600831.41元,固定资产4839858.66元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产4309900.64元。与上年相比,本年资产总额增加6053407.43元,其中固定资产减少153267.09元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产3项,账面原值427500.00元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年1月资产月报数。

附件1:昆明市翠湖公园2025年部门预算公开表20250311085324748

附件2:昆明市翠湖公园2025年重点领域财政项目文本公开

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