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索引号: 015115177-202503-969629 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市五华区人民政府 发布日期: 2025-03-17 11:00
名 称: 昆明市五华区公路管护站部门2025年预算公开目录

昆明市五华区公路管护站部门2025年预算公开目录

发布时间:2025-03-17 11:00     
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昆明市五华区公路管护站

部门2025年预算公开目录


第一部分 昆明市五华区公路管护站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市五华区公路管护站2025年部门预算表

部门财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、部门财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算三公经费支出预算

七、部门基本支出预算

部门项目支出预算表

部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算

部门政府采购预算

十二、部门政府购买服务预算表

区对下转移支付预算表

对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表


昆明市五华区公路管护站

2025年预算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

基本情况如下:

1.负责辖区内区、乡公路的养护、管理。

2.负责区、乡公路的应急处置、抢险和保通工作。

3.宣传和贯彻《中华人民共和国公路法》《云南省道路交通管理条例》等公路法律法规,开展公路建设管理和保护宣传教育工作

(二)机构设置情况

我部门共设置0个内设机构由五华区交局统筹办公

所属单位0

)重点工作概述

五华区在库公路总里程304.913公里。县道57.341公里,乡道98.448公里,村道149.124公里。桥梁座数4座,分别为三碗水桥、下水碾桥、庄子桥、老北河埂桥。

2025年我区农村公路的养护工作,在市交通运输局、市公路局及区委、区政府的领导下,以规范化管理为手段以养好路,育好人,塑好公路形象,确保道路安全通畅为宗旨;以公路的通、畅、美、绿、安为目标,扎实推进多级养护管理模式,加强农村公路管养覆盖率,顺利完成年度养护工作的各项养护目标。同时,持续推进五华区王筇线K3+000-K7+000段修复性养护工程、厂前线K1+475-K4+475段修复性养护工程、昆肖线K4+000-K7+000段预防性养护工程、下水碾-昆永复路口预防性养护工程、宝泉路口至大村村委会预防性养护工程、昆禄公路-白岩子预防性养护工程、桃三公路预防性养护工程、五华区2024年农村公路专项养护工程(安全生命防护工程及五小工程等项目,全面提升农村公路通行能力和安全保障水平更好服务乡村全面振兴

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止202412月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制18人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制18人。在职实有18人,其中:财政全额保障18人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 18人,其中:离休0人,退休 18人。

车辆编制8辆,实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4,395,170.00元,其中:一般公共预算4,395,170.00元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入0.00元。

与上年对比增长495,760元,增长12.71%,主要原因是交通运输支出增长

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4,395,170.00元,其中:本年收入4,395,170.00元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款4,395,170.00元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增长495,760元,增长12.71%,主要原因是交通运输支出增长

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4,395,170.00元。财政拨款安排支出 4,395,170.00元,其中:基本支出4,395,170.00元,与上年对比增长362,228.00元,增长9.53%,主要原因是交通运输支出增长;项目支出232,048.00元,与上年对比增长143,048.00元,增长160.67%,主要原因是根据财政要求食堂运行费和残保金从基本支出调整为项目支出。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080502“社会保障和就业支出(类)- 行政事业单位养老支出(款)-事业单位离退休(项)支出432,000.00元,主要用于离退休人员公用经费等支出,反映离退休人员生活补助、福利费及特需费等支出。

2.2080505“社会保障和就业支出(类)- 行政事业单位养老支出(款)-机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出263,623.00元,主要用于在职人员基本养老保险单位缴纳部分的支出,反映在职人员基本养老保险单位缴纳部份支出。

3.2080506“社会保障和就业支出(类)- 职业年金缴费(款)-职业年金缴费(项)支出100,000.00元,主要用于退休人员职业年金支付。

4.2080801“其他生活补助(类)- 其他生活补助(款)-死亡抚恤(项)支出9,516.00元,主要用于职工遗属补助。

5. 2101102“卫生健康(类)-行政事业单位医疗支出(款)-事业单位医疗(项)支出109,690.00元,主要用于单位医疗缴费支出,反映单位医疗缴费等支出。

6.2101103“卫生健康支出(类)-行政事业单位医疗(款)-公务员医疗补助(项)支出96,796.00元,主要用于公务员医疗补助经费等支出。

7.2101199“卫生健康支出(类)-行政事业单位医疗(款)-其他行政事业单位医疗支出(项)支出15,201.00元,主要用于其他行政事业单位医疗经费等支出。

8. 2149999“交通运输支出(类)-其他交通运输支出(款)-其他交通运输支出(项)支出3,056,836.00元,主要用于在职人员工资、津贴补贴、奖金及局机关正常商品和服务支出、网格化工作经费、内部制度建设及审计经费和残疾人就业保障金经费等费用,反映在职人员工资、津贴补贴、奖金及局机关正常商品和服务支出等费用。

9. 2210201“住房保障支出(类)-住房改革支出(款)-住房公积金(项)支出311,508.00元,主要用于在职人员住房公积金缴费支出,反映住房公积金等支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市五华区公路管护站2025年部门预算无区对下专项转移支付情况。

(一)与中央配套事项

昆明市五华区公路管护站2025年部门预算无与中央配套区对下专项转移支付事项。

(二)与省级配套事项

昆明市五华区公路管护站2025年部门预算无与省级配套区对下专项转移支付事项。

(三)与市级配套事项

昆明市五华区公路管护站2025年部门预算无与市级配套区对下专项转移支付事项。

(四)按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区公路管护站2025年部门预算无按既定政策标准测算补助区对下专项转移支付事项。

(五)经济社会事业发展事项

昆明市五华区公路管护站2025年部门预算无经济社会事业发展区对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,政府采购预算总额172,962.20元,其中:政府采购货物预算9,750.00元、政府采购服务预算163,212.20元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区公路管护站2025年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计168,464.00元,较上年下降8.00元,下降0.04%,具体变动情况如下:财政核定额度变化。

(一)因公出国(境)费

昆明市五华区公路管护站2025年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年增长0.00元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

昆明市五华区公路管护站因公出国(境)费与上年相比无变化,无变化原因:无因公出国(境)情况。

(二)公务接待费

昆明市五华区公路管护站2025年公务接待费预算为0.00元,较上年增长0.00元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

昆明市五华区公路管护站公务接待费与上年相比无变化,无变化原因:无因公出国(境)情况。

(三)公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区公路管护站2025年公务用车购置及运行维护费为168,464.00元,较上年下降8.00元,下降0.04%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年增长0.00元,增长0%;公务用车运行维护费168464元,较上年下降8.00元,下降0.04%变化原因为财政核定额度变化

共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为8辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度审核确定4个项目预算绩效目标,金额232,048.00元。

)网格化工作经费

项目资金安排:55,000.00元。

绩效目标设置:依法推进城市网格化治理工作,全力完成2022年区网格化中心下达的任务及考核。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

)残疾人就业保障经费

项目资金安排29,000.00元。

绩效目标设置:根据上级要求,按比例安排残疾人就业暨残疾人就业保障缴纳。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

食堂运行费

项目资金安排:114,048.00元。

绩效目标设置:做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

)财务咨询服务项目经费

项目资金安排:34,000.00元。

绩效目标设置:根据2024年巡查指出问题,聘请第三方党委开展全面的风险梳理。2025年建立系统的内部控制体系1套,完善业务流程,优化内部管理,并对制度执行进行评估和内部审计至少1,杜绝风险滋生。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区公路管护站2024年机关运行经费安排0万元,与上年对比增长0万元,无变化。原因是本单位为事业单位,无机构运行经费安排。

(三)国有资产占有使用情况

截至20241231日,昆明市五华区公路管护站资产总额576,557.58元,其中,流动资产407,985.65元,固定资产168571.93元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额下降190,676.15元,其中固定资产下降128,248.05元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00元。

鉴于截至20241231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为20251月资产月报数。

监督索引号53010200364800111

2025年五华区公路管护站预算表格20250314101057543


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