中国共产党昆明市五华区委员会组织部2024年度部门决算公开
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中国共产党昆明市五华区委员会组织部2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
中国共产党昆明市五华区委员会组织部是主管负责全区组织、干部、人才、公务员工作的区委工作部门。是区委在党的组织工作方面的助手和参谋,主要负责在党的基层组织建设、党员教育管理、党员发展、党费管理、党的工作制度、党内生活制度等方面进行指导、组织、管理,提出意见建议等。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置7个内设机构,包括:办公室、组织科、干部科、干部监督科、人才科、公务员科、基层党建办。
所属单位0个。
(二)决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。是:中国共产党昆明市五华区委员会组织部。
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员33人。包括财政拨款开支经费的:公务员22人,参照公务员法管理人员5人,事业管理人员和专业技术人员5人,机关和事业工人1人;经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人(离休0人,退休14人)。年末学生0人。年末遗属1人。
车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。
三、重点工作概述
(一)凝心铸魂,强化理论武装。一是深学党的创新理论。巩固拓展主题教育成果,细化4项32条具体措施,建立健全以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干的长效机制。精心组织开展党员领导干部党纪学习教育读书班、集中研讨、参观学习、警示教育会等学习安排,全区科级领导班子举办读书班60次,开展集中研讨171次,基层党组织开展相关学习12299次。二是强化党员教育质效。针对农村、机关、企业等不同领域分类分层开展培训56个主体班次,覆盖17014名党员,持续深入学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神。不断丰富理论武装方式方法,主动挖掘五华优秀故事,制定党教片培育方案,2部党员教育视频片入选中组部全国远教平台视频库。三是用心抓实干部教育。出台干部教育培训五年规划、年度培训计划,组织469名科级领导干部开展二十届三中全会精神轮训,设置产业发展类13个主题共25期培训,全方位提升干部专业化能力,1098人完成干部在线学习,建强8个省级、14个市级现场教学点,提升教育培训质效。
(二)强基固本,夯实基层基础。一是推动组织建设对标达标。深入开展“调优、扩先、提中、治软”行动,成功创建“云岭先锋红旗党支部”1个、“春城先锋示范党支部”31个。高质量完成2024年155名发展党员指标,常态化开展流动党员排查管理,累计摸排流动党员166人,确保管理不断档、服务不缺位。推进各领域党建质效优化提升,建成五华区新业态新就业群体党群服务中心,在全市创建党建示范国企1个、党建示范学校6家、党建示范基层医疗卫生机构1个。二是建设社区队伍见行见效。在全市率先完成社区工作者职业体系建设“三岗十八级”改革兑现,在社区工作者中定向招录公务员、事业单位人员11名。高质量开展社区班子运行情况中期评估,储备社区党组织书记后备力量100人,“两委”班子后备力量313人。招聘93名社区基层治理专干,建立社区“两委”班子成员“1对1”结对帮带机制。实施好区委书记“书记领办”项目,组建涵盖物业工作者、快递外卖员、退伍军人等1200余人的基层治理人才队伍,基层治理效能持续提升。三是治理品牌打造出新出彩。深化街道社区党组织“兼职委员制”建设,4个街道34个社区通过开展“双整双化”持续增强城市基层党建引领基层治理整体效能,成功创建市级社区“名书记”工作室3个。聚焦破解基层治理“小马拉大车”等突出问题,组织实施35个“书记领办”项目,解决了一批居民关心的难点痛点问题。全面总结推广“虹山模式”,大观街道党群服务中心、丰宁街道丰宁社区被选为昆明市2024年城市基层党建重点任务推进会观摩点。组织实施好2024年3个中央、省级财政资金扶持项目,大村社区股份经济合作联合社被评为“市级示范社”,村级集体经济持续发展壮大。
(三)选优培强,树立干事导向。一是以实干之风用人。坚持党管干部原则,分期分批对全区57个领导班子、1500余名干部开展综合调研,扎实开展干部队伍“能力作风提升年”活动,持续巩固和深化争当“实干家”、整治“太平官”工作,坚持围绕发展选人用人、注重实绩选人用人、面向基层选人用人,今年以来,累计提拔科级领导干部55人,进一步使用13人,平职调整43人,转任职级21人,职级晋升158人。二是以多维锻炼选人。连续两年开展比选择优工作,为积极主动、肯为善为的干部扩宽进步渠道,20名干部得到提拔重用,22名干部进入优秀干部后备库。积极探索推进干部跨层级、跨地区、跨领域交流工作制度化、常态化,分批次对43名干部进行了轮岗交流,以丰富经历不断提高履职能力,抽调40余名转任职级干部参与招商引资、产业发展、巡察监督等重点工作,8人获得职级晋升。三是以严格要求管人。抓实干部日常监督,强化干部选拔任用工作全程监督,严格落实个人有关事项报告制度,组织48名领导干部完成集中填报,依规审批22起特定岗位人员因私出国(境)申请,集中开展领导干部兼职清理规范工作,持续维护好风清气正的干事创业环境。
(四)创新引领,营造爱才氛围。一是构建大抓人才格局。充分发挥区委人才工作领导小组作用,做好全区人才工作的统筹谋划和协调推进,加强对成员单位工作重点任务的督查督办力度,压紧压实“一把手”抓“第一资源”政治责任,全年召开人才专题会议10余次。二是创设国际人才平台。建成全省首家国际人才社区,构建“12345”服务体系,打造国际人才在昆工作生活“15分钟便捷服务圈”,累计服务2000余名外籍人士及本地居民,多次迎接国家、省级调研和外事观摩。三是夯实青年发展体系。持续推进“个十百千万”大学生青年人才就业创业项目,建设10个就业创业基地,构建“大一大二引导实践、大三大四指导实习、毕业生帮助就业创业”的全周期服务体系,以省级项目为引领,高标准推进5个区级人才项目建设。四是优化人才引育生态。常态化开展“三上门”工作,组建“政策服务团”24个,开展调研走访304次,推进省级专家人才产业服务团服务与企业精准对接,助力铜产业高质量发展,支持11名金融特派员深入园区、街道创新开展金融服务,持续推动28名“万名人才兴万村”帮扶专家为乡村振兴添砖加瓦,深入挖掘“银龄人才”资源,谋划部署聚人才促发展工作。
(五)规范管理,建强专业队伍。一是领好年轻公务员“入门关”。深入推进“源头培养”工程,全面加强对新录用公务员的“传帮带”管理,年内以熟悉区情、聚焦中心工作为目的组织开展班组活动2次,选派37名年轻公务员到改革发展稳定一线淬炼。二是把稳公务员体系“改革关”。深化公务员分类管理,依规推进审计机关专业技术类公务员改革,有序推进全区机构改革和行政执法体系改革,圆满完成全区机构改革中116名公务员转隶分流工作。三是抓严公务员管理“日常关”。严格贯彻执行公务员法及配套法规,加强公务员进出口管理,完成6名选调生、21名公务员的招录工作,妥善安置5名军转干部,依规办理61名公务员退休手续。开展规范借调管理工作,多次开展违规借调人员摸排检查,指导各单位按时限完成违规借调人员清理、规范开展借调。
(六)厚植情怀,汇聚银发正能。一是突出政治建设,强化党建引领。坚持政治学习日制度,举办离退休干部党组织书记示范培训班、老干部读书班、党纪学习教育、区情通报等专题讲座10场次,开展“百名书记讲党课”200余次,开办离退休干部学习讲堂11次。出台《五华区离退休干部党的建设工作三年行动计划任务清单(2024-2026年)》,选配离退休干部党组织党建联络员48人,持续推进模范创建工作,成功创建昆明市离退休干部“模范党支部”2个,昆明市离退休干部党建融入城市基层党建试点1个。二是突出关心关爱,做实精准服务。全年走访慰问离退休干部1612人、生活困难党员及老党员32人、生病住院离退休干部50余人;参加去世离退休干部的丧事办理7件;开展离退休干部健康体检293人;助老服务入户6000余次、电话问候2000余次、送学习资料500余本、送医疗服务80余次。三是突出服务中心,引导作用发挥。依托13个昆明市离退休干部“银发先锋之家”和110名的翠湖银发人才队伍,围绕中心工作,开展义诊6次,惠及700余人次;书赠春联4次,送出2000余副;参加“万名人才兴万村”,累计服务时长97个小时;开展“赞辉煌成就·聚银发力量”专题调研及翠湖银发人才进社区、进校园、进乡村等志愿活动20余次。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入,也没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费的支出,故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党昆明市五华区委员会组织部2024年度收入合计8002837.92元。其中:财政拨款收入8002837.92元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。
与上年相比,收入合计减少438618.69元,下降5.20%。其中:财政拨款收入减少405118.69元,下降4.82%;上级补助收入增加0.00元,增长0%;事业收入增加0.00元,增长0%;经营收入增加0.00元,增长0%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0%;其他收入减少33500.00元,下降100.00%。主要原因是单位今年未收到其他单位拨入的非同级财政拨款收入,导致其他收入减少。
二、支出决算情况说明
中国共产党昆明市五华区委员会组织部2024年度支出合计8087838.03元。其中:基本支出7185060.13元,占总支出的88.84%;项目支出902777.90元,占总支出的11.16%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。
与上年相比,支出合计减少378772.58元,下降4.47%。其中:基本支出减少466469.51元,下降6.10%;项目支出增加87696.93元,增长10.76%;上缴上级支出增加0.00元,增长0%;经营支出增加0.00元,增长0%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0%。主要原因是1.单位今年减少了办公费、邮电费,导致公用经费较上年减少。2.单位今年增加了应付未付专项资金的支出,导致项目支出较上年增加。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障中国共产党昆明市五华区委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7185060.13元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出6639991.73元,占基本支出的92.41%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费545068.40元,占基本支出的7.59%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障中国共产党昆明市五华区委员会组织部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出902777.90元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
应付未付专项资金项目经费679600.90元,主要用于2023年应付未付的内容,有2023年财务咨询费、公务员嘉奖证书及奖章费、智慧党建可视化调度指挥中心LED电子屏制作费、党员先锋队旗子制作费用、2023年五华区基层治理专干招聘体检费用、2023年全国新录用公务员初任培训经费、主题教育工作相关办公设备租赁费等等。
组织部综合业务经费项目经费112177元,主要用于每年根据实际情况看望慰问生病住院领导干部,公务员招录选调1次、组织部资料印刷、档案室规范化建设,组织工作数字化管理、办公室业务工作等组织部综合业务实施。
基层党建经费项目经费17000元,主要用于开展书记抓党建、“翠湖党建示范圈”品牌提升建设、2024年五华区基层治理专干招聘、组织工作对外宣传工作、党员教育教学课件制作和评审工作,有效保障2024年全区城市基层党建示范引领、党员活动、党内关怀、书记党建项目等重点工作。全面开展模范机关创建工作,全面成立青年理论学习小组,对全区机关党员和党务干部进行教育培训,组织党员轮训人数1380人。
五华区人才项目和高层次人才创新创业基地工作经费9000元,主要用于1.用于万名人才兴万村”工作经费。为选派的28名人才购买人身意外伤害保险,分年度安排1次体检。
2.用于2024年人才项目扶持,对验收通过后一次性拨付扶持资金,即对1个重点项目结项拨付,对4个一般项目结项分别拨付。
3.举办区委人才工作会议、区委人才工作领导小组会等相关会议。
4.开展国际人才社区建设相关工作。
5.开展五华区人才公寓相关工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党昆明市五华区委员会组织部2024年度一般公共预算财政拨款支出8002838.03元,占本年支出合计的98.95%。与上年相比减少405118.58元,下降4.82%,完成年初预算的82.20%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出5735890.71元,占一般公共预算财政拨款总支出的71.67%,完成年初预算的72.32%。主要用于组织事务、行政运行支出;造成预决算差异的主要原因是离休干部学习活动及助老员经费项目等正在开展,资金未支出,导致一般公共服务(类)支出完成年初预算占比不高。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出1271054.11元,占一般公共预算财政拨款总支出的15.88%,完成年初预算的144.62%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出;造成预决算差异的主要原因是人员变动、基数调整导致社会保障和就业(类)支出完成年初预算占比较高。
9.卫生健康(类)支出501805.21元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%,完成年初预算的116.75%。主要用于行政事业单位医疗保险支出;造成预决算差异的主要原因是人员变动、基数调整导致卫生健康(类)支出完成年初预算占比较高。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出494088.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%,完成年初预算的99.64%。主要用于缴纳在职人员的住房公积金;造成预决算差异的主要原因是人员变动,人数减少导致住房保障(类)支出完成年初预算占比不达标。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;上年无此项支出。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。
因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我单位无“三公”经费安排及支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化的主要原因:我单位无“三公”经费安排及支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党昆明市五华区委员会组织部2024年机关运行经费支出545068.40元,比上年减少142005.47元,下降20.67%,主要原因是单位今年减少了办公费、邮电费,导致机关运行经费较上年减少。部门机关运行经费主要用于办公费1408.60元,水费7008元,邮电费11052.80元,差旅费31658元,工会经费22620元,福利费103200元,其他交通费用256651元,其他商品和服务支出111470元。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,中国共产党昆明市五华区委员会组织部资产总额1164247.76元,其中,流动资产1034576.84元,固定资产129670.92元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少80800元,其中固定资产增加2200元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,部门政府采购支出总额10000.00元,其中:政府采购货物支出10000.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53010200120301111
2024年度中国共产党昆明市五华区委员会组织部决算公开表20251022065040687
2024年度中国共产党昆明市五华区委员会组织部绩效自评表20251022065040687

