昆明市五华区人民政府 www.kmwh.gov.cn

政府信息公开

政府信息公开指南
政府信息公开制度

索引号: 015115177-202510-102963 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市五华区人民政府 发布日期: 2025-10-23 12:11
名 称: 昆明市五华区融媒体中心2024年部门决算公开

昆明市五华区融媒体中心2024年部门决算公开

发布时间:2025-10-23 12:11     
字号:[ ]
编辑:冯国玉      审核:杨奇美      终审:杨武

监督索引号53010200122301000

五华区融媒体中心2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款三公经费情况表

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策,充分发挥党和政府的喉舌作用,把握正确舆论导向。负责全区新闻宣传、舆论引导、服务群众等工作,研究新闻采编报道中的重大问题,组织全局性重大宣传报道活动。对内聚合两微一端等新媒体平台统一管理、集中发声,对外强化与中央、省、市、区级媒体及融媒体平台沟通、互动,及时准确传达地方党委、政府声音,讲好五华故事,提升全区新闻宣传的传播力、引导力、影响力、公信力。

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置5个内设机构,包括:综合服务部、融媒策划部、融媒采编部、融媒发展部、媒资数据部。

所属单位0个。

(二)决算单位构成

纳入部门2024年度部门决算编报的单位共1个。是:五华区融媒体中心。

纳入部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

部门人员和车辆的编制及实有情况

部门2024年末编制内实有人员20人。包括财政拨款开支经费的公务员0人,参照公务员法管理人员0事业管理人员和专业技术人员18人,机关和事业工人2;经费自理人员0

部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0离休0人,退休0)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8离休0人,退休8

车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。

三、重点工作概述

(一)平台,打造全媒体传播矩阵  

中心平台定位紧跟群众需要,兼顾主流媒体定位及发展趋势,做大做强五华融媒宣传品牌,占领主流舆论阵地,形成了以昆明五华”APP为首发平台,融合微博、微信、抖音、快手、百家号、今日头条、视频号等8大传播平台的传播网络,全平台粉丝量从年初187.26万人上涨到195.4万人。昆明五华发布微博号有粉丝43.4万人,位于昆明市首位;昆明五华发布微信有粉丝23.73万人,入选省委网信办“100个网络正能量传播示范账号昆明五华发布抖音号有粉丝25.8万人、快手号有粉丝30.8万人。同步开设5个记者站,并与全区各单位新媒体账号进行互动,实现重大主题、重要事件一体化宣传。

(二)渠道,构建5级大联动的宣传体系

一是持续深化网格化新闻宣传机制和大宣传理念,实现全区重大主题、重要事件一体化宣传,全区新闻宣传运转效率明显提升。推进融媒共建,与省市媒体、高等院校建立合作,交换学习共同提升。加强媒体合作,联动中央省市媒体及大型商业媒体共同宣传形成聚合效应。持续深化网格化新闻宣传机制和大宣传理念,按照四融五联动工作机制,健全全媒体传播体系,打造五华融媒传播矩阵。2024年,全平台刊发稿件61801条,累计阅读量13.46亿次。开设“2024五华两会”“福暖五华年”“最烟火·五华味”“喜迎国庆·乐享五华”“18℃的昆明最五华等自有话题23个,五华融媒系统收到线索2263个,安排选题1315个,下达任务510件。二是不断提升对外宣传能力,扩大中华文化影响力。围绕现有资源,打造亮点特色,昆明蓝花楹香飘海外。先后策划蓝花楹、摩登集市、胡志明旧居等专题宣传,在越南、老挝、泰国(泰国电视台第九频道)等国家进行传播,受到了国外群众的广泛好评,为昆明建设面向南亚东南亚区域性国际中心城市和云南建设面向南亚东南亚辐射中心赋能。

(三)智慧,不断丰富五华融媒品牌内涵

一是坚持内容为王,创新传播方式,打造融媒精品。持续打造文化艺术节IP标识、五华融媒海报突击队、五华融媒直播流、理响五华等宣传品牌。先后打造一批融媒精品,策划推出“三八”国际妇女节“五一”国际劳动节六一国际儿童节七一建党节等专题宣传,制作《送你一朵小红花》《无名的人》《儿时》《赤光》等精品视频50余个,作品播放量、互动量、影响力等远超同期省、市、区各级媒体同类主题宣传;制作推出《春天里的五华》《强国有我·奋进五华》手绘长卷、24节气及重大节日主题海报等超150张。持续做好蓝花楹文化艺术节主题宣传,助推昆明蓝花楹文化地标IP持续出圈国内外,昆明五华蓝花楹主流媒体报道突破50万条,带动社交博主刊发推文、短视频42万余篇,累计传播量超200亿次。推出理响五华理论宣讲系列产品,刊发稿件20篇,让党的创新理论深入基层、深入人心。策划推出暖心行动专题宣传,开设暖心行动 宜业五华专题,推文47篇,全方位、多角度讲好五华打造一流营商环境的故事,助推五华区案例入选云南省2024年优化营商环境“暖心行动”10个典型案例。围绕庆祝中华人民共和国成立75周年,策划推出强国有我系列报道,从奋进五华、新质五华、宜业五华、人文五华、绿美五华、幸福五华、和谐五华、实干五华等方面,多维度展现全区上下改革创新、踔厉奋发,为实现中华民族伟大复兴而团结奋斗的五华实践。

二是全面提升新闻为民服务触觉。持续优化完善昆明五华发布微信公众号、客户端功能,开设专题专栏23个,内容涵盖学习党的二十大、学新思想、理响五华、宜业在五华、生活在五华、健康五华、消防培训预约、五华媒资等内容。常态化开展教育民生、普法强基、就业招聘、便民服务、旅游攻略等宣传。在昆明五华APP上搭建融媒矩阵,开设便民服务窗口,链接公共法律平台、人社服务平台、五华医保、五华政务等政务服务平台,市民可方便办理业务。公共服务窗口提供地图、购物、生活服务、酒店、代驾、家政等系列服务,不断拓展服务的范围和外延,逐步完善平台功能。不断提升融媒平台服务功能,增强用户粘性。

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件)

一、五华区融媒体中心2024年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、五华区融媒体中心2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

三、五华区融媒体中心2024年度无财政拨款三公经费行政参公单位机关运行经费预算及支出,《财政拨款三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

四、五华区融媒体中心2024无一般公共预算财政拨款三公经费预算及支出,《一般公共预算财政拨款三公经费情况表》为空表。

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

五华区融媒体中心2024年度收入合计4768965.51。其中:财政拨款收入4758965.51,占总收入的99.79%;上级补助收入0,占总收入的0%;事业收入0元(含教育收费0元),占总收入的0%;经营收入0,占总收入的0%;附属单位上缴收入0,占总收入的0%;其他收入10000.00,占总收入的0.21%

与上年相比,收入合计增加863776.13元,增长22.12%。其中:财政拨款收入增加902676.13元,增长23.41%上级补助收入增加0元,增长0%;事业收入增加0元,增长0%;经营收入增加0元,增长0%;附属单位上缴收入增加0元,增长0%;其他收入减少38900.00元,下降79.55%主要原因非同级财政拨款减少。

二、支出决算情况说明

五华区融媒体中心2024年度支出合计5584388.53。其中:基本支出3963171.83,占总支出的70.97;项目支出1621216.70,占总支出的29.03%;上缴上级支出0,占总支出的0%;经营支出0,占总支出的0%;对附属单位补助支出0,占总支出的0%。

与上年相比,支出合计增加1611299.83元,增长40.56%其中:基本支出增加255890.45,增长6.90%;项目支出增加1355409.38元,增长509.92%;上缴上级支出增加0元,增长0%;经营支出增加0元,增长0%;对附属单位补助支出增加0元,增长0%主要原因2023项目经费支出较少,部分项目经费在2024年支出

(一)基本支出情况

2024年度用于保障五华区融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3963171.83其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出3851906.89元,占基本支出的97.19;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费111264.94元,占基本支出的2.81%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障五华区融媒体中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1621216.70其中:基本建设类项目支出0元。

已启动应付款未付款项目经费798879.68元,主要用于支付2023年以前应付款未付款的项目经费,保障中心日常业务开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

五华区融媒体中心2024年度一般公共预算财政拨款支出4758965.51,占本年支出合计的85.22%。与上年相比增加902676.13元,增长23.41%,完成年初预算的76.37%主要原因2023项目经费支出较少,部分项目经费在2024年支出

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出798879.68占一般公共预算财政拨款总支出的16.79%,完成年初预算的35.22%主要用于项目支出造成预决算差异的主要原因是经费支出优先保障基本支出。

2.外交(类)支出0占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出2782586.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的58.47%,完成年初预算的95.64%主要用于保运转支出;造成预决算差异的主要原因是公用经费支出减少

8.社会保障和就业(类)支出581084.56元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.21%,完成年初预算的119.84%主要用于养老保险、工伤保险、失业保险等支出;造成预决算差异的主要原因是人员增加、保险基数调整以及退休人员去世产生的丧葬抚恤金等。

9.卫生健康(类)支出273828.07元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%,完成年初预算的102.58%主要用于机关事业单位医疗保险支出;造成预决算差异的主要原因是人员增加

10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出322587.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.78%,完成年初预算的106.85%主要用于职工住房公积金支出;造成预决算差异的主要原因是人员增加

20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款三公经费支出决算中,财政拨款三公经费支出年初预算为0元,决算为0;支出决算较上年增加0元,上年无此项支出

因公出国(境)费支出年初预算为0,决算为0元,占财政拨款三公经费总支出决算的0%;公务用车购置费支出年初预算为0,决算为0元,占财政拨款三公经费总支出决算的0%;公务用车运行维护费支出年初预算为0,决算为0元,占财政拨款三公经费总支出决算的0%公务接待费支出年初预算为0,决算为0元,占财政拨款三公经费总支出决算的0%

因公出国(境)费支出决算较上年增加0元,上年无此项支出公务用车购置费支出决算较上年增加0元,上年无此项支出公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元,上年无此项支出公务接待费支出决算较上年增加0元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0元(其中:外事接待费支出决算0元),较上年增加0元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0元较上年增加0元,上年无此项支出

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款三公经费支出年初预算为0,支出决算为0元,支出决算较上年增加0元,上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款三公经费支出中:因公出国(境)费支出预算为0,决算为0;公务用车购置费支出预算为0,决算为0;公务用车运行维护费支出预算为0,决算为0;公务接待费支出预算为0,决算为02024年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是2024年初未安排三公经费

一般公共预算财政拨款三公经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0上年无此项支出;公务接待费支出决算增加0上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0元(其中:外事接待费支出决算0元),较上年增加0元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0元较上年增加0元,上年无此项支出2024年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加的主要原因2024年无三公经费支出。

一般公共预算财政拨款三公经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

五华区融媒体中心不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

五华区融媒体中心2024年机关运行经费支出0比上年增加0,增长0%,主要原因我单位为非参公管理的事业单位,无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,五华区融媒体中心资产总额1255843.68元,其中,流动资产57431.54元,固定资产1162970.39元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产35441.75元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少257181.99,其中固定资产增加628303.18。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0;处置车辆0辆,账面原值0;报废报损资产0项,账面原值0,实现资产处置收入0;出租房屋0平方米,账面原值0,实现资产使用收入0

三、政府采购支出情况

2024年度,部门政府采购支出总额1120.00元,其中:政府采购货物支出1120.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额1120.00元,其中:授予小微企业合同金额1120.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

五华区融媒体中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款三公经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款三公经费决算数指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)其他收入:指除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,主要是存款利息收入等。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010200122301111

五华区融媒体中心2024年决算公开表20251023091052719


Copyright © 2012-2021 www.kmwh.gov.cn All Rights Reserved

版权所有:昆明市五华区人民政府 主办单位:昆明市五华区科学技术和信息化局 备案号:滇ICP备2024044244号-1

联系我们 地址:昆明市五华区华山西路1号五华区区级机关办公大楼

技术支持电话:0871-63632514 网站地图 网站标识:5301020002

滇公网安备 53010202000622号