中国共产党昆明市五华区委员会机构编制委员会办公室2024年度部门决算
监督索引号53010200122501000
中国共产党昆明市五华区委员会机构编制委员会办公室
2024年度部门决算
目录
第一部分 中国共产党昆明市五华区委员会机构编制委员会办公室概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党昆明市五华区委员会机构编制委员会
办公室概况
一、主要职责
(一)主要职能
1.拟订全区行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理措施并组织实施;统一管理区委、人大、政府、政协、群众团体机关、街道、纳入区级机构编制管理的园区管委会和事业单位的机构编制工作。
2.围绕中共五华区委、五华区人民政府的中心工作和重大决策部署,研究经济社会发展中的体制机制问题,及时为区委、区政府提供决策咨询意见和政策建议。
3.起草全区行政管理体制和机构改革的方案,全区机构改革方案;审核区级机关各部门机构改革方案;指导、协调区级各部门贯彻落实区级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。
4.起草全区事业单位管理体制和机构改革的方案;审核区委、区政府直属事业单位和区级各部门所属事业单位机构改革方案;分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给,提出创新公共服务提供方式的政策建议;指导、协调区级各部门贯彻落实全区事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。
5.负责全区行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立;提出全区行政编制总量分配及调整的建议;拟订全区各级事业单位编制总量控制目标和调整方案。
6.审核中共五华区委、五华区人民政府各部门的职能配置与调整,协调中共五华区委、五华区人民政府各部门之间以及各部门与街道之间的职责分工。
7.审核五华区人大及其常务委员会、五华区政协机关,区级各群众团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。
8.审核中共五华区委、五华区人民政府各部门的内设机构、人员编制;审核其他科级以上机构的设置与调整。
9.承担区本级国家机关、区委编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作。
10.审核区委、区政府直属事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数;审核中共五华区委、五华区人民政府各部门所属事业单位的机构编制方案。
11.负责事业单位的登记管理和监督检查工作,依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作;开展有关事业单位登记管理的社会服务。
12.负责全区机构编制基础数据库和信息化建设,承担机构编制统计工作和实名制管理工作;指导规范党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。
13.负责监督检查全区各级各部门贯彻执行机构编制法律法规和政策规定执行情况,组织实施机构编制执行情况评估工作;会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
14.承担中共昆明市五华区委机构编制委员会的日常工作。
15.完成中共五华区委和上级部门交办的其他任务。
二、单位基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置3个内设机构,包括:综合科(加挂审计科牌子)、机构编制管理科(加挂监督检查科牌子)、登记管理科,我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
我单位作为一级预算单位纳入2024年部门决算编报范围,纳入中国共产党昆明市五华区委员会机构编制委员会办公室2024年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。是中国共产党昆明市五华区委员会机构编制委员会办公室。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的:公务员9人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人1人;经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人(离休0人,退休1人)。
车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。
三、重点工作概述
(一)党建引领强基础,凝心聚力促发展
一是提高政治站位,强化理论武装。严格落实“第一议题”、“理论中心组”等学习制度,深入学习领会党的二十大和二十届三中全会精神,全面贯彻落实习近平总书记关于机构编制工作重要论述,落实党管机构编制原则,始终坚持正确的政治方向。二是明确工作目标,持续深化“两个革命”。认真学习贯彻二十届中央编委第一次、第二次会议精神,省、市委编办主任会议精神,和第十二届区委七次全会精神,准确把握新时代机构编制工作的新要求和新方向,重新修订印发《中共昆明市五华区委机构编制委员会工作规则》和《中共昆明市五华区委机构编制委员会办公室工作细则》,制定《中共昆明市五华区委机构编制委员会2024年工作要点》,明确任务清单,细化分工、逐项落实,进一步提升机构编制工作作风和效能质量。三是扎实开展党纪学习教育。深入学习党章党规、党的纪律处分条例等相关内容,组织全办党员干部开展交流研讨活动,分享学习心得,共同探讨如何在实际工作中贯彻党的纪律,并结合“三会一课”、主题党日等党内活动,开展形式多样的实践活动,将党纪学习教育融入日常工作中,确保全办党员干部对党的纪律有清晰的认识,自觉遵守党的纪律。四是纵深推进党风廉政建设。压实全面从严治党主体责任,严格落实领导班子成员“一岗双责”,以争当“实干家”,整治“太平官”工作为契机,驰而不息纠治“四风”,按要求开展“清廉云南”建设行动,通过领导干部带头讲廉政党课,开展“第一种形态”谈话和警示教育,不断提醒干部职工严守底线,营造风清气正的干事创业环境。
(二)聚焦重点抓落实,推进工作见实效
一是积极落实项目及招商引资工作。区委编办按照大竞赛相关要求,积极联系走访企业,与昆明潮商仁福农业科技有限公司就其在五华区西翥街道陡普鲁社区农文旅融合项目进行了多次洽谈,带领企业实地查看,目前项目已签约落地,并开工、入库,计划投资1098万元,目前实际投资300余万元,并帮助企业协调解决水、电供应等实际问题。并就企业下一步开发落水洞项目进行了前期的沟通,切实履行起为五华经济建设贡献一份力的单位主体责任。二是强化机构编制管理工作。今年以来,共提请区委编委召开会议4次,研究机构编制重大事项51项,印发机构编制相关文件36个;共办理机关部门及事业单位入编手续400余份,出编手续400余份。三是推动整治形式主义为基层减负。会同区政务服务管理局、区司法局,印发《关于开展全区街道权责清单履行情况摸底评估和动态调整的通知》,组织召开摸底评估工作推进会,对各街道提出问题进行现场解答回应。针对街道严格履行法定职责情况、规范执行赋权程序情况、综合执法队伍基础建设情况、权责清单建议调整情况等到各街道办事处摸底调研,经摸底评估,我区赋权事项充分考虑各街道实际需要与承接能力,不存在不考虑街道实际“一刀切”下放职权的情况,各街道法定职责严格履行到位,权责清单履行情况良好。四是强化街道行政执法队伍人员编制力量。明确各街道办事处综合行政执法队加挂政府专职消防队、消防工作站牌子,配备不少于8名事业编制,10家街道办事处共核定86名事业编制,目前实有79人,持证人数53人,人员已基本调配到位。
(三)精准施策抓实施,稳妥推进区级机构改革
一是精准制定方案,把握机构改革正确方向。制定《昆明市五华区机构改革方案》,以区委、区政府名义印发,明确改革方向及任务目标。二是精心组织实施,确保机构改革有序推进。召开我区机构改革工作会议安排部署各项工作任务,同步印发机构改革《任务分工》、《重点任务清单》、《“三定”框架》、《职责机构编制调整框架》,确保工作专班和涉改革部门对标对表落实。工作专班、各涉改部门各司其职、迅速行动,一体推进机构挂牌、人员转隶、印章启用、档案移交、“三定”规定制定和职责机构编制调整等工作。今年7月,正式印发3个涉改部门的“三定”规定和11个部门职责机构编制调整文件。三是周密安排部署,完成机构改革其他工作。统筹推进行政执法体制改革工作,印发我区行政执法体制改革实施方案、8家涉改部门职责机构编制调整通知,同步完成8个综合行政执法队伍调整设置、撤并整合,执法职责回归机关或交由保留的综合行政执法队伍承担;调整完善街道机构设置和管理体制,印发10家街道“三定”方案、街道岗位设置指导方案,帮助街道建立4个平台运行机制,构建街道“事岗人”高效履职体系;开展精简规范和优化调整议事协调机构工作,制定区级优化调整议事协调机构方案,以区委、区政府名义印发,明确了不再保留的议事协调机构相关职能的承接部门,确保机构设置更加科学、规范和高效;落实人员编制优化配置,将本次机构改革省、市委编办下达我区的行政编制全部分配到区级相关部门和10家街道,加强重要领域和重点环节工作,充实基层治理人员力量;统筹做好我区机构改革中党政群机关部门领导职数规范管理工作,按照省、市关于领导职数管理的政策口径,我区未超过党政群机关部门正副职领导职数限额。
(四)挖潜创新增质效,资源配置更优化
一是加强中小学教职工编制动态调整。对我区中小学在校学生数、教职工编制数、应核编制数及实有人数等进行全面摸底,制定2024年度中小学教职工编制动态调整工作方案及事业编制统筹使用管理实施办法(试行),找出存在问题,制定调整措施,明确工作要求,为进一步加强我区中小学教职工编制管理,全面实现中小学编制达标任务,促进全区中小学教育优质均衡发展打下基础。二是不断提升事业单位登记管理服务水平。完成全区131家事业单位法人年度报告公示工作。对未在规定时限内进行登记事项变更、撤销的单位下发《提示告知通知书》9份。截止10月底,办理事业单位新设立事项4个,变更事项15个;办理调整完善机关、群团统一社会信用代码证书变更事项12个,新设立1个,撤销1个。采取“双随机、一公开”的方式,从“机关群团赋码和事业单位登记管理”系统中随机抽中6家事业单位,实地核查检查其登记事项和年度报告内容。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
备注:中国共产党昆明市五华区委员会机构编制委员会办公室没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
中国共产党昆明市五华区委员会机构编制委员会办公室没有国有资本经营收入,也没有国有资本经营安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党昆明市五华区委员会机构编制委员会办公室2024年度收入合计2327352.95元。其中:财政拨款收入2327352.95元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元(含教育收费0元),占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位上缴收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。
与上年相比,收入合计减少111833.81元,下降4.58%。其中:财政拨款收入减少111833.81元,下降4.58%;上级补助收入增加0元,增长0%;事业收入增加0元,增长0%;经营收入增加0元,增长0%;附属单位上缴收入增加0元,增长0%;其他收入增加0元,增长0%。主要原因是有人员减少、退休及部分费用未支付。
二、支出决算情况说明
中国共产党昆明市五华区委员会机构编制委员会办公室2024年度支出合计2327352.95元。其中:基本支出2234792.95元,占总支出的96.02%;项目支出92560元,占总支出的3.98%;上缴上级支出0元,占总支出的0%;经营支出0元,占总支出的0%;对附属单位补助支出0元,占总支出的0%。
与上年相比,支出合计减少111883.81元,下降4.59%。其中:基本支出减少200393.81元,下降8.23%;项目支出增加88510元,增长2185.43%;上缴上级支出增加0元,增长0%;经营支出增加0元,增长0%;对附属单位补助支出增加0元,增长0%。,主要原因是有人员减少、退休及部分费用未支付,项目支出增加的原因是2023年部分项目已完成款项未支付,推迟到2024年支付。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障中国共产党昆明市五华区委员会机构编制委员会办公室机构正常运转的日常支出2234792.52元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出2092124.25元,占基本支出的93.62%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费142668.70元,占基本支出的6.38%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障中国共产党昆明市五华区委员会机构编制委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出92560元。其中:基本建设类项目支出32560元。:
专项业务工作项目经费92560元,具体项目开支及开展工作情况:
1.机构编制实名制保密机房日常管理和维护费10608元,用于机构编制实名制管理系统专网维护、系统维护、日常管理和数据更新、汇总、上报。
2.新闻信息宣传工作30000元,主要用于支付新闻信息宣传工作。
3.档案整理工作16392元,强化机构编制档案管理,按照档案管理要求,做到档案电子化、信息化录入,努力实行档案的达标管理。
4.区委编委会工作3000元,用于购买复印纸。
基本建设类项目支出32560元,主要用于机构编制实名制国产化替代。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党昆明市五华区委员会机构编制委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出2327352.95元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少111883.81元,下降4.58%,完成年初预算的92.04%。主要原因是有人员减少、退休及部分费用未支付。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出1730679.22元,占一般公共预算财政拨款总支出的74.36%,完成年初预算的95.60%。主要用于人员工资、公用经费、办公经费、印刷费、水电费、邮电费及开展专项业务支出;造成预决算差异的主要原因是工资增资调标。
2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出275821.52元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.85%,完成年初预算的82.05%,主要用于机关事业单位养老保险及职业年金缴费支出。
9.卫生健康(类)支出,155148.21元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%,完成年初预算的88.30%,主要用于行政事业单位医疗缴费支出。
10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出165704元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.12%。完成年初预算的80.34%,主要用于住房公积金支出。
20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元,决算为0元,支出决算较上年增加0元,上年无此项支出。
因公出国(境)费支出年初预算为0元,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务用车购置费支出年初预算为0元,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%,公务用车运行维护费支出年初预算为0元,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务接待费支出年初预算为0元,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。
因公出国(境)费支出决算较上年增加0元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加0元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0元(其中:外事接待费支出决算0元),较上年增加0元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0元,较上年增加,0元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元,支出决算为0元,支出决算较上年增加0元,上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0元,决算为0元,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出年初预算为0元,决算为0元,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出年初预算为0元,决算为0元,完成年初预算的0%;公务接待费支出年初预算为0元,决算为0元,完成年初预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我单位无“三公”经费安排及支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0元,上年无此项支出;公务接待费支出决算增加元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0元(其中:外事接待费支出决算0元),较上年增加0元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0元,较上年增加0元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数主要原因:我单位无“三公”经费安排及支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党昆明市五华区委员会机构编制委员会办公室2024年机关运行经费支出142668.70元,比上年减少41408.68元,下降22.50%,主要原因是有人员减少、退休及部分费用未支付。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、劳务费等行政运行支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,中国共产党昆明市五华区委员会机构编制委员会办公室资产总额83202.26元,其中,流动资产39140.73元,固定资产44061.53元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元(净值),其他资产0元(净值)。与上年相比,本年资产总额增加28655.5元,其中固定资产增加22299.78元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
三、政府采购支出情况
2024年度,单位政府采购支出总额3000元,其中:政府采购货物支出3000元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额3000元,其中:授予小微企业合同金额3000元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
(一)财政拨款收入:指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
(二)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,主要是存款利息收入等。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53010200122501111
中国共产党昆明市五华区委员会机构编制委员会办公室2024年度部门决算公开表(总表)20251021024539584

