昆明市五华区妇女联合会2025年预算公开
监督索引号53010200171300000
第一部分 昆明市五华区妇女联合会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市五华区妇女联合会2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、区对下转移支付预算表
十四、区对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市五华区妇女联合会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
五华区妇女联合会是中共昆明市五华区委领导下的全区各族各界妇女的群众团体组织,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱之一。其机关主要职责是:
1.组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策,用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。
2.紧密围绕区委、区政府的中心任务开展工作,团结、动员和组织全区妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,在习近平新时代中国特色社会主义思想伟大实践中发挥积极作用。
3.代表妇女参与社会事务的民主决策、民主管理、民主监督,关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题,及时向区委反映社情民意,提出对策建议。
4.维护妇女儿童合法权益,倾听妇女意见,反映妇女诉求,参与有关妇女儿童政策的研究与拟定,向有关部门或单位提出建议,要求并协助其依法维护妇女合法权益,为妇女儿童提供帮助。
5.教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神,提高综合素质,实现全面发展。宣传马克思主义妇女观,推动落实男女平等基本国策,营造有利于妇女全面发展的社会环境。
6.教育引导妇女践行社会主义核心价值观,弘扬中华优秀文化,组织开展家庭文明创建,支持服务家庭教育,传承中华民族家庭美德,树立良好家风,推动形成家庭文明新风尚。
7.关心妇女工作生活,拓宽服务渠道,创新服务方式,建设服务阵地,联系和引导女性社会组织,加强与社会各界的协作,推动全社会为妇女儿童和家庭服务。
8.负责妇联自身建设,指导发展基层妇联组织,配合有关部门做好妇女干部的推荐培养工作,开展妇女理论研究,为各级妇联工作提供理论服务,组织开展有益于妇女身心健康的各种活动,增强妇联组织的吸引力和凝聚力。
9.负责联系团结五华区各界各民族妇女代表,强化对外联系。
10.完成上级交办的其他工作任务。
(二)机构设置情况
我部门共设置3个内设机构,包括:办公室、维权科、妇女儿童工作委员会办公室。
所属单位0个。
(三)重点工作概述
2025年,区妇联将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以市妇联“1541”思路为牵引,围绕区委“五个四”发展思路、“六个区”建设目标,强化思想政治引领,扎实履行引领联系服务职能,深化妇联组织改革和建设,抓好妇女儿童可感可及可衡量的实事,在五华区发展大局中展现妇联作为、贡献巾帼力量。
1.强化思想政治引领,确保政治安全和意识形态安全
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十届三中全会精神、《习近平关于妇女儿童和妇联工作论述摘编》和全国妇联十三大精神,充分发挥“五华巾帼宣讲团”作用,深入开展面向广大妇女群众的宣传宣讲活动,持续深化“巾帼心向党 建功新时代”主题宣传教育活动,让党的创新理论扎根广大妇女心田。认真贯彻落实总体国家安全观,始终绷紧政治安全和意识形态安全这根弦,以时时放心不下的责任感常态化排查化解妇女领域风险隐患,及时掌握发展动态,坚持底线思维,增强斗争本领,分析研判涉妇女儿童舆情,进行风险预警。
2.深化巾帼建功行动,促进妇女成才成长
围绕帮女增收、帮企纾困、帮女健康、帮女创业、帮女就业、帮女成长“六帮”工作,加大女性创业就业扶持力度。发挥执委优势,探索建立执委工作室,强化“领头雁”效应。推进家政进社区服务,开展技能培训、释放就业岗位助力“家门口”灵活就业,促进家政服务体质扩容,培树巾帼家政示范企业。
3.加强基层组织建设,把组织建到妇女身边
加强党的建设,推进党建带妇建、妇建服务党建工作,持续开展“两企”“三新”领域灵活多样建立妇联组织、规范化妇联组织建设,全面提升基层妇联组织力。开展履职能力、执委、妇联骨干等培训,切实提升妇女干部履职能力,增强推动妇女事业高质量发展本领。
4.发挥妇联职能作用,用法律维护妇女权益
持续做好妇女合法权益保障,引导妇女群众通过合法渠道有序表达利益诉求,最大限度把涉及妇女的矛盾纠纷解决在基层、化解在萌芽状态,通过依法参与调解等方式为有需求的妇女群众提供法律帮助和服务。深化关爱留守流动儿童行动,做实做细“爱心爸妈”结对关爱帮扶,持续开展“把爱带回家”主题关爱活动,让留守、困境儿童感受到更多的社会关爱。
5.深化家庭教育,培育家庭文明新风尚
持续开展寻找“最美家庭”活动,大力弘扬社会主义核心价值观。开展传承好家风好家训、领导干部廉洁家庭建设、“健康家庭”齐参与活动,使社会主义核心价值观在家庭中落细落小落实。加强未成年人思想道德建设,不断提升品牌活动影响力,“同悦书香 相伴成长”等家庭亲子阅读活动。举办家教知识讲座、家教业务工作培训,开展“双合格”家庭教育主题实践活动,发挥社区家长学校阵地作用,普及宣传家庭教育知识,提高家长科学教子水平。促进家庭和睦社会和谐。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位0个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制6人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制6人。在职实有5人,其中:财政全额保障5人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员5人,其中:离休0人,退休5人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入2,245,575.76元,其中:一般公共预算2,245,575.76元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。
与上年对比增加161,163.21元,增长7.73%,主要原因是基本支出减少79,709.88元,按单位实际情况预算工资福利、日常公用经费及五险一金等;项目支出增加240,873.09元,主要原因是妇女工委项目经费增加。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入2,245,575.76元,其中:本年收入2,245,575.76元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2,245,575.76元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加161,163.21元,增长7.73%,主要原因是基本支出减少79,709.88元,按单位实际情况预算工资福利、日常公用经费及五险一金等;项目支出增加240,873.09元,主要原因是妇女工委项目经费增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出2,245,575.76元。财政拨款安排支出2,245,575.76元,其中:基本支出1,455,276.76元,与上年对比减少79,709.88元,下降5.19%,主要原因是按单位实际情况预算工资福利、日常公用经费及五险一金等;项目支出790,299.00元,与上年对比增加240,873.09元,增长43.84%,主要原因是妇女工委项目经费增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下:
1. 2012901“一般公共服务支出(类)- 群众团体事务(款)-行政运行(项)”支出892,994.00元,主要用于保障机关人员工资、缴纳工伤保险、失业保险及日常办公支出,反映行政运行等支出。
2. 2012999“一般公共服务支出(类)- 群众团体事务(款)-其他群众团体事务支出(项)”支出815,263.00元,主要用于妇女工委项目经费的支出,反映其他群众团体事务等支出。
3. 2080501“社会保障和就业支出(类)-行政事业单位养老支出(款)-行政单位离退休(项)”支出144,000.00元,主要用于支付退休人员生活补贴,反映行政单位离退休等支出。
4. 2080505“社会保障和就业支出(类)-行政事业单位养老支出(款)-机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”支出97,313.28元,主要用于保障机关在职人员缴纳养老保险,反映机关事业单位基本养老保险缴费等支出。
5.2080506“社会保障和就业支出(类)-行政事业单位养老支出(款)-机关事业单位职业年金缴费支出(项)”支出100,000.00元,主要用于保障机关在职人员缴纳职业年金,反映机关事业单位职业年金缴费支出。
6. 2101101“卫生健康支出(类)-行政事业单位医疗(款)-行政单位医疗(项)”支出48,048.36元,主要用于缴纳在职人员医疗保险支出,反映行政单位医疗等支出。
7. 2101103“卫生健康支出(类)-行政事业单位医疗(款)-公务员医疗补助(项)”支出50,217.48元,主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助支出,反映公务员医疗补助等支出。
8. 2101199“卫生健康支出(类)-行政事业单位医疗(款)-其他行政事业单位医疗支出(项)”支出6,383.64元,主要用于缴纳在职人员工伤保险及大病医疗,反映其他行政事业单位医疗等支出。
9. 2210201“住房保障支出(类)- 住房改革支出(款)-住房公积金(项)”支出91,356.00元,主要用于缴纳在职人员住房公积金支出,反映住房公积金等支出。
五、区对下专项转移支付情况
昆明市五华区妇女联合会2025年部门预算无区对下专项转移支付情况。
(一)与中央配套事项
昆明市五华区妇女联合会2025年无与中央配套区对下转移支付事项。
(二)与省级配套事项
昆明市五华区妇女联合会2025年无与省级配套区对下转移支付事项。
(三)与市级配套事项
昆明市五华区妇女联合会2025年无与市级配套区对下转移支付事项。
(四)按既定政策标准测算补助事项
昆明市五华区妇女联合会2025年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。
(五)经济社会事业发展事项
昆明市五华区妇女联合会2025年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市五华区妇女联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元,较上年增加0元,增长0%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
昆明市五华区妇女联合会2025年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
昆明市五华区妇女联合会因公出国(境)费与上年相比无变化。
(二)公务接待费
昆明市五华区妇女联合会2025年公务接待费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。
昆明市五华区妇女联合会公务接待费与上年相比无变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
昆明市五华区妇女联合会2025年公务用车购置及运行维护费为0元,较上年增加0元,增长0%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费0元,较上年增加0元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
昆明市五华区妇女联合会公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
(一)妇女工委项目经费
围绕妇联职能职责和妇联改革方案,以及本级党委、政府的工作要求,深化妇联改革,团结协作,真抓实干,优质、高效完成本级妇联2025年各项工作目标任务以及上级妇联安排的工作任务。
1.组织开展三八节纪念活动,营造浓郁的节日氛围,组织开展活动不少于5场。
2.加强组织建设,提升执委履职能力,组织开展“领头雁”计划执行履职能力培训班1次。
3.深入实施高素质女农民和“农村妇女素质提升工程”,通过线上线下的方式,举办“高素质女农民培训班”不少于1期。
4.深入开展“巾帼心向党”主题宣传教育活动,通过线上、线下开展宣传教育活动不少于2场。
5.加强信息工作,发挥微信公众号的宣传作用,利用网络新媒体大力开展宣传活动,五华妇联微信公众号推送文章不少于400条。
6.抓好权益维护,深入推进婚姻家庭矛盾纠纷预防化解工作系统化、规范化建设,举办“婚姻家庭矛盾纠纷排查化解能力提升”培训不少于4场。
7.大力推进妇女儿童发展工作,组织开展《五华区2021-2030年儿童发展规划》《五华区2021-2030年妇女发展规划》中期评估工作。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外事接待)支出。
2.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市五华区妇女联合会2025年机关运行经费安排107,935.00元,与上年对比减少26,667.00元,下降19.81%,主要原因是为维护部门正常运转,按照实际情况预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,昆明市五华区妇女联合会资产总额94,447.52元,其中,流动资产83,406.07元,固定资产11,041.45元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加15,069.31元,其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53010200171300111
昆明市五华区妇女联合会2025年部门预算公开样表20250306022442586