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索引号: 015115177-202411-924621 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市五华区人民政府 发布日期: 2024-11-05 15:13
名 称: 昆明市五华区黑林铺街道卫生院2023年度单位决算

昆明市五华区黑林铺街道卫生院2023年度单位决算

发布时间:2024-11-05 15:13     
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昆明市五华区黑林铺街道卫生院2023年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部  2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

昆明市五华区黑林铺街道卫生院,按属地原则提供预防、康复、保健、基本医疗和计划生育指导等服务。做好属地孕产妇和儿童保健工作,落实计划生育技术指导职责;承担昆明市五华区卫生健康局委托的其他事项;完成上级交办的其他工作任务。

1)预防:慢五病管理、建立居民健康档案并动态管理、传染病防治及突发公共卫生事件管理。

2)保健 :妇女保健、老年人保健、重大妇幼卫生服务项目。

3)医疗:常见病、多发病以及诊断明确的慢性病的诊治。  

4)康复:肢体残疾康复、致力残疾康复及训练。

5)健康教育:宣传卫生防病和健康保健知识提供健康教育处方和资料。

6)计划生育技术指导:提供有效的避孕方法指导,开展计划生育政策法规及技术咨询。

7)开展基本公共卫生服务管理工作。

8)完成上级交办的其他任务。

(二)2023年度重点工作任务概述

2023年在区卫健局党委领导下,在区疾控中心、区妇幼保健中心、区医共体的监督指导下,卫生院各项事业继续保持着良好的发展势头。按照上级要求严格执行《国家基本公共卫生服务规范》公共卫生项目并且认真完成基本公共卫生服务项目工作,充分利用基层乡村医生对本辖区地形及人员的熟悉,配合公共卫生专干取得了较好效果。通过全院职工共同努力,基础医疗和公共卫生服务开展稳定。

(一)基础医疗方面

    医疗部2023年全年门诊就诊人次23300人次其中发热人次:4445人次,新冠233人次甲流257人次中医门诊诊疗2200余人次,其中汤剂治疗900余人次,针灸治疗70余人次,推拿治疗100余人次,穴位贴敷治疗140余人次,煎药机煎药70余人次。

(二)基本公共卫生服务工作

 1.0-6岁儿童管理

2023年全年0-6岁儿童任务数为13932人(黑林铺片区8197人,高新片区5735人)年底完成情况:0-6岁儿童儿童管理人15354(黑林铺8552人、高新6802人),任务指标完成率110%(90%达标,已达标);辖区内0-6岁儿童建档数17087份;儿童健康管理人数15684人,儿童健康管理率91.79%(90%达标,已达标);新生儿访视人数1820人,新生儿访视率93.48% (100%达标,未达标)。高危儿筛出 410人,筛出率3 %,(10%达标,未达标)。6岁眼视力检查人数为3871人,视力不良为437人,转诊437人

2.孕产妇管理

2.1黑林铺片区产妇系统管理率:92%达标率:90% 达标;高新片区产妇系统管理率:97%达标率:90% 达标。

2.2截止2023年12月份孕产妇高危管理2098人,管理率100%,规范随访率100%。产妇产后访视率100%,住院分娩率100%。

3.计划生育工作

3.1孕优,叶酸2023年1-12月完成情况:叶酸发放750人,1-12月需发放846人,目前完成率 88%,随访率100%。

3.2孕优检查2023年1-12月需完成检查236对,目前完成188对,完成率79 %,随访率100%。

4.中医药健康管理

4.1截止2023年12月31日,卫生院老年人中医药健康管理服务2013人次,完成率达到63%。0-36月儿童中医药健康管理服务611人次,完成率达到49%。

4.2 2023年中医科将进一步发挥中医药健康管理在基本公共卫生服务项目实施中的独特优势,在努力完成各项任务数的基础上以健康教育、社区义诊、入户随访等多种形式,加强老年人、儿童及亚健康人群等重点人群养生保健行为干预和健康指导,将中医药健康教育活动持续开展下去贡献一份力量。

5.居民健康档案管理工作

5.1截止1231日建立电子档 49523份,建档率为110%。

5.2死因调查:2023年全年需完成死因调查1122人,完成586人,完成率52.2%

6.慢病及老年人管理工作

6.1我院2023年辖区人口数45000人,高血压管理任务数:2961人,实际管理2806人,管理率94.76%;规范随访率99%。糖尿病管理任务数:1402人,实际管理1230人,管理率87.73%,规范随访率99%。糖尿病患者体检了1175人,体检率99.5%。

6.2老年人管理工作:65岁老年人免费体检工作,全年任务数3431人,全年体检总人数2783人,体检率81.11%,体检了残疾人35人。

7.预防接种

2023年1月至12月开展情况如下:一类疫苗接种了(6864剂次):其中乙肝疫苗接种剂694次,脊灰OPV疫苗631剂次,脊灰IPV疫苗1518剂次,百白破疫苗759剂次,白破疫苗875剂次,麻腮风疫苗627剂次,A群脑膜炎295剂次,流脑A+C疫苗702剂次,乙脑疫苗595剂次,甲肝减毒疫苗168剂次;

7.1二类疫苗接种了(7344剂次):其中乙肝疫苗462剂次,破伤风疫苗112剂次,A+C结合287剂次,ACYW1135群550剂次,甲肝灭活226剂次,流感疫苗767剂次,水痘疫苗501剂次,hib疫苗:151剂次,口服轮状疫苗137剂次,口服五价轮状疫苗428人,23价肺炎235人剂次,狂犬病疫苗907剂次,四联324剂次,五联124剂次,手足口病疫苗521剂次,HPV疫苗1174剂次,13价肺炎疫苗414剂次,带状疱疹24剂次;

7.2新冠疫苗:灭活疫苗26剂次,腺病毒18剂次,CHO疫苗83剂次,合计接种127剂次。

8.结核病管理

8.1推荐转诊病人150人,3

8.2肺结核患者管理43人,规范管理率达100%

8.3糖尿病人肺结核可疑症状的筛查总人数达到4449人,筛查率达到99.09%以上。

8.4年终老年人肺结核可疑症状的筛查人数7446人,筛查率达到率达86.52%。截止12月31日黑林铺街道肺结核在册管理患者为76人,规范管理率为100%。

9.严重精神障碍患者管理工作

9.1我院对黑林铺街道辖区19个中心、站重症精神障碍患者管理工作进行业务指导、督导、考核,对存在问题进行总结、反馈,进行督导整改,整个黑林铺辖区现在册管理人数是677人(患病报告率3.6)。

9.2黑林铺卫生院2023年1-9月开展筛查、体检、评估、随访工作。管理任务数647人。现共筛查诊断人数:677人,其中在册管人数:677人,(患病报告率3.6)。

随访用药指导人数:647人,其中规范服药人次645人(住院人数85人)。半年来全面健康体检480人。2023年疗效评估622人。

9.3汇总各项指标均达标:严重精神障碍患者规范管理率85%,服药率80%,规律服药率65%,精神分裂症服药率80%,精神分裂症规律服药率65%,面访率85%,体检率50%,专科医师复诊率75%。

10.传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务

10.1建立传染病相关资料台帐,设置预检分诊点;有《预检分诊制度》;有预检分诊记录;设有应急物资和个人防护用品储备,设置、登记、流程、物资储备规范;设置规范隔离病房,每月三次门诊日志自检自查。积极开展传染病相关知识培训3次,开展1次传染病应急演练,演练由卫生院及辖区站点的公共卫生人员和临床医务人员共同参与,整体质量有所提升;制定了《黑林铺卫生院重大新发突发传染病联防联控机制》、《重大新发突发传染病应急预案》及《黑林铺街道卫生院重大新发突发传染病防控方案》;规范传染病疫情报告管理,做好传染病疫情和突发公共卫生事件的处理。传染病报告卡上报414例;流行病学个案调查2例;学校疫情调查处置18

11.2023年健康教育共发放宣传资料23种19495份;音像播放累计次数156次,累计时长312小时;2块宣传栏均已按要求更新十一期,累计更新20期;开展健康咨询活动27次,接受咨询人次数4912人;举办健康知识讲座19次,参加讲座人次数718人;重点人群个体化健康教育人次数5634人。已按本年度工作计划完成2023年健康教育工作任务。

12.家庭医生签约

2023年我院服务人口数45000人,2023年1月1日至2023年12月31日我院家签系统在签人数26075人,签约率:57.94%,履约人数:26075人,履约率:100%。普通居民在签:17661人,履约:17661人,履约率:100%;高血压患者在签:2708人,履约:2705人,履约率:100%;糖尿病患者在签:1198人,履约:1198人,履约率:100%;严重精神障碍患者在签:179人,履约:179人,履约率:100%;肺结核患者在签:11人,履约:11人,履约率:100%;65岁以上老年人在签:4677人,履约:4677人,履约率:100%;0-6岁儿童在签:2773人,履约:2773人,履约率:100%;孕产妇在签:602人,履约602人,履约率:100%。建档立卡户在签:385人,履约:385人,履约率:100%;计划生育特殊家庭在签:19人,履约19人;履约率:100%;残疾人在签:431人,履约:431人,履约率:100%。

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置3个内设机构,包括:公共卫生部、基本医疗部、妇幼保健计划生育服务站。

我单位为基层预算单位,无所属单位。

(二)决算单位构成

昆明市五华区黑林铺街道卫生院作为二级预算单位纳入五华区卫生健康管理部门2023年度部门决算编报范围。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市五华区黑林铺街道卫生院2023年末实有人员编制15人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制15人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员15人,非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人(离休0人,退休7人)。

年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度单位决算表

(详见附件)

昆明市五华区黑林铺街道卫生院2023年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市五华区黑林铺街道卫生院2023年没有国有资本经营收入,也没有国有资本经营安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市五华区黑林铺街道卫生院2023年无三公经费、行政参公单位机关运行经费支出,故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部  2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市五华区黑林铺街道卫生院2023年度收入合1457.22。其中:财政拨款收入734.16万,占总收入的50.38%;上级补助收入0.00万,占总收入的0.00%;事业收入655.02元(含教育收费0.00万元),占总收入的44.95%;经营收入0.00万,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00万,占总收入的0.00%;其他收入68.04,占总收入的4.67%。与上年相比,收入合计增加307.76万元,增长26.77%。其中:财政拨款收入增加174.93元,增长31.28%上级补助收入增加0.00万元,增长0.00%;事业收入增加293.03元,增长80.95%;经营收入增加0.00万元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00万元,增长0.00%;其他收入增加23.87万元,增长54.04%主要原因是:人员经费的增加,项目经费增加。

二、支出决算情况说明

昆明市五华区黑林铺街道卫生院2023年度支出合计1518.56。其中:基本支出806.50万,占总支出的53.11%;项目支出712.06,占总支出的46.89%;上缴上级支出0.00万,占总支出的0.00%;经营支出0.00万,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00万,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加495.69元,增长48.46%。其中:基本支出增加454.47元,增长129.10%;项目支出增加41.22万元,增长6.14%;上缴上级支出增加0.00万元,增长0.00%;经营支出增加0.00万元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00万元,增长0.00%主要原因是:人员经费的增加,项目经费增加。

(一)基本支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区黑林铺街道卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出806.50万元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出205.11万元,占基本支出的25.43%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 601.39  万元,占基本支出的74.57%。

(二)项目支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区黑林铺街道卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出712.06万元。其中:基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况如下:

1.三支一扶生活补助经费55.33万元,主要用于发放三支一扶人员生活补助经费。

2.基层医疗卫生机构支出135.44万元,主要用于卫生院开展医疗相关各项目支出,具体明细为:家庭医生签约经费17.61万元,艾滋病防治检测经费5.12万元,城癌经费0.22万元,事业收入专项资金0.95万元,卫生院基药补助经费48.61万元,健康素养监测经费2.67万元,碘缺乏病监测经费0.80万元,疫情防控慰问经费5.25万元,其他生活补助1.50万元,2023年度基本药物制度中央补助资金27.13万元,2022年度基层医疗卫生机构实施基本药物制度和综合改革省级补助资金1.46万元,2022年度基本药物制度省级结算补助资金1.32万元,基本药物制度补助专项资金1.20万元,2022年基本药物制度中央补助资金6.13万元,2022年基本药物制度中央结算补助资金1.85万元,基本药物制度补助专项资金0.38万元,2023年基层医疗卫生机构实施基本药物制度和综合改革省级补助资金13.24万元。

3.基本公共卫生服务451.66万元,主要用于卫生院开展基本公共卫生相关各项目支出,具体明细为:2023年基本公共卫生服务项目中央结算补助资金46.13万元,新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作省级补助资金1.21万元,疫苗接种医疗保障经费0.43万元,2023年加强乡村医生队伍建设市级补助资金1.08万元,2021年下半年新冠肺炎疫苗省级接种费补助资金18.43万元,过渡期医务人员临时工作补助市级财政资金1.21万元,2022年重大传染病防控中央结算补助资金0.01万元,2023年重大传染病防控中央补助资金社会事务管理经费0.05万元,新冠肺炎疫苗省级财政补助资金30.11万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区黑林铺街道卫生院单位2023年度一般公共预算财政拨款支出741.32万元,占本年支出合计48.82%。与上年相比增加168.56万元,增长29.43%,主要原因是:人员经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业(类)支出95.86万元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.93%。主要用于在职在编人员养老保险、职业年金和工伤失业保险缴费支出。

9.卫生健康(类)支出627.44万元,占一般公共预算财政拨款总支出的84.64%。主要用于事业单位人员经费基本支出(人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出)及医疗保险缴费、基本公共卫生服务和基本药物补助专项经费支出。

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障(类)支出18.02万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%。主要用于事业单位住房公积金支出。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算(类)支0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算0.00%完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算0.00%完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算0.00%完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算0.00%完成年初预算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00万元(其中:外事接待费支出决算0.00万元),国(境)外接待费支出决算0.00万元。其中:

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市五华区黑林铺街道卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.0万元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是2023年预算定额标准与上年一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元,增长0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元,增长0%;公务接待费支出决算增加0.00万元,增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是2023年控制支出。

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

昆明市五华区黑林铺街道卫生院2023年机关运行经费支出0.00万元,增加0.00万元,增长0.00%,昆明市五华区黑林铺街道卫生院2023年机关运行经费与上年相比无变化,主要原因是:我单位为非参公管理事业单位,故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至202312月31日,昆明市五华区黑林铺街道卫生院资产总额525.75万元,其中,流动资产472.78万元,固定资产22.55万净值,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产30.42万净值,其他资产0.00万净值(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加14.73万元,其中固定资产增加1.00万,无形资产增加32.89万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。国有资产占有使用情况表详见附表)









三、政府采购支出情况

2023年度,单位政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万其中:授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及单位预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数指各单位(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指预算单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,主要是存款利息收入等。

)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010203200900501111

昆明市五华区黑林铺街道卫生院2023年决算公开样表20241104115718453(1)


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