关于区审计局对2023年度财政决算草案及财政预算执行和其他财政收支情况审计《审计报告》的整改情况
五华区审计局对五华区区本级2023年度财政决算草案及财政预算执行和他财政收支情况审计的《审计报告》提出问题及整改情况如下:
一、审计主要发现问题及整改情况
(一)新增暂付性款项。针对这一问题,五华区财政局将在2024年通过区级财力安排消化,确保五华区财政总预算会计暂付性款项保持总体规模“只减不增”。
(二)部分上级转移支付资金未在规定时限内下达本级有关部门。针对这一问题,区财政局立行立改,严格落实财政部《关于进一步加强财政支出预算管理的通知》相关规定,切实采取有效措施,加快资金分解速度,提高分解效率,按时完成上级转移支付分解下达工作。一是设置上级转移支付指标的接收、分配、逐级下达的时限,全面压缩资金指标在各环节的流转时间,提高资金分解效率;二是落实资金下达主体责任,指导并督促区级预算单位及时建立项目库,及时完成资金指标接收;三是加强资金分解下达的监督,着重对中央和省市涉及民生保障及重点领域项目资金的下达情况进行重点、定期检查,推进资金指标下达,切实加快资金分解速度。
(三)2023年地方公共预算结余结转金额和国有资本经营预算结余结转金额较上年有所增加。针对这一问题,区财政局持续多措并举,积极组织收入,拓宽增收渠道,优化财源建设力度,切实增强财政资源统筹配置能力;同时,在预算执行中着力调整优化支出结构,合理统筹安排支出,集中财力优先保障中央、省市区重大决策部署贯彻落实,保障重点领域和涉及民生项目资金需求,保障上级转移支付资金需求,进一步平衡预算收支,压缩年末结转结余资金规模。
二、其他反映的问题及整改情况
国有资产管理系统未及时、完整的反映全区资产情况。针对这一问题,区财政局已按照相关会计制度,指导预算单位对照整改,在国有资产管理系统中完成资产信息变更,并在资产年报做同步反映,确保账实相符。下一步,区财政局将加强区属行政事业单位国有资产管理。一是强化预算单位主体管理责任,督促各单位落实资产管理制度要求,完善内部制度建设,持续优化资产管理流程,推进国有资产在购置、使用、后续维护、处置等各环节工作的有序开展,确保资产管理落到实处;二是夯实管理基础,加强各类资产数据的统计,做到应统尽统,进一步摸清资产家底,加强动态管理,夯实基础数据,做到账实相符,确保国有资产管理系统及时、完整的反映全区资产情况。
昆明市五华区财政局
2024年10月23日