昆明市五华区人民政府大观街道办事处2024年预算公开
监督索引号53010200456100000
附件1
昆明市五华区人民政府大观街道办事处2024年预算公开目录
第一部分 昆明市五华区人民政府大观街道办事处2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市五华区人民政府大观街道办事处2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、区对下转移支付预算表
十四、区对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市五华区人民政府大观街道办事处2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
昆明市五华区人民政府大观街道办事处是昆明市五华区政府的派出机关,在昆明市五华区政府授予的职权范围内依法行使管理职能,对所辖的区域性、社会性、群众性工作全面负责。开展经济、民生保障、社区建设和社会服务、城市管理、安全生产、综合治理、党群党建、人大及行政后勤保障工作。基本职能是:
1.宣传贯彻执行国家、省、市的法律法规和规章以及省、市、区政府的决定、命令,依法履行区政府赋予的行政事务服务工作。
2.服务辖区经济发展,采集企业信息、促进项目发展、服务驻区企业、优化投资环境。
3.强化城市网格化管理工作,组织开展辖区城市管理、市容环境卫生管理、美化绿化等工作。
4.依法履行职责范围内的安全生产、消防安全、食品安全、生态环境保护、滇池管理、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作,承担辖区森林防火、防汛、防震、防灾减灾和应急救援等工作。
5.组织协调执法工作。逐步推行一支队伍管执法工作。组织协调行政执法工作,监督其他派出(派驻)到街道各类执法队伍的执法工作。
6.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划,组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。
7.负责社区居民委员会建设,指导社区居民委员会工作,培育、发展社区社会组织。
8.推进居民自治,及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理,推动形成社区共治合力。
9.推动社区群众性文化、教育体育、科技科普以及卫生健康等服务事业的发展,组织开展好相关活动,推动社区公益事业发展。
10.组织开展公共服务,落实人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策,维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。
11.做好辖区社会治安综合治理和维护稳定相关工作,组织协调矛盾纠纷多元化工作、矛盾纠纷排查调处、社区戒毒、社区康复等。
12.承办区政府交办的其他事项。
(二)机构设置情况
我部门共设置12个内设机构,包括:党政综合办公室(加挂人大工委办公室)、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室、城市管理综合服务中心(加挂城市网格化管理处置中心)、社会保障综合服务中心、文化综合服务中心、为民服务中心(加挂党群活动服务中心)、综合执法队、经济综合服务中心、应急处置中心。
我部门所属单位0个。
(三)重点工作概述
2024年昆明市五华区人民政府大观街道主要工作任务是:完成招商引资、一般财政预算收入、重点项目推进、GDP支撑性指标等目标任务;开展再就业、全民医保、养老保险、失业保险、城市最低生活保障工作;指导、支持社区建设和社区服务工作;实施文化、体育、民政、计生、残联等社会事业性管理工作;开展市容市貌环境卫生整治、园林绿化、拆临拆违、数字城管办案工作;做好安全生产、维稳、社会治安综合治理、矛盾纠纷调解、信访等工作;抓好党建、组织、宣传、纪检、群团等工作;日常行政事务管理,保障机关正常运行等各项工作。1.优化营商环境,激发经济活力。深度挖掘辖区潜在资源,盘活现有空置楼宇,着力建成金融业总部、绿色食品总部、建筑业总部、餐饮企业总部;策划促销、融资、文化、娱乐等多种类型的政企联动活动;集中辖区政府部门、公共企事业单位力量,以内循环带动外循环的模式,带动周边区域经济发展,促进商圈共同繁荣。2.做好项目储备工作。结合辖区内的土地要素、党政机关、企业建设、采购计划等,谋划一批成熟度高的储备项目,能尽快推动项目落地开工,形成新的投资增量。推动棕树营、昆八中、云南饭店、东风柏丰项目重启建设,解决城市品质脏乱和拆迁户安置问题。配合省城乡投、区国投公司,加快推进春城小学周边,棕树营A2地块、篆塘河3、4号地块前期拆迁准备工作,力争年内启动春城小学原地重建工作。3.加速民生工程建设,加快道路提升改造、老旧小区改造和清污分流工程实施,持续提升市容环境,高效推进临违建筑拆除工作,结合新“7个专项行动”抓实健康县城建设;推动公共户单位、无物业管理居民小区扎实做好垃圾分类等工作,不断优化城市功能,提升城市品位,确保群众的获得感及幸福指数得到极大提升。4.深入落实社会救助、帮扶政策,推进贵研小区养老照料中心建设工作,继续推进智慧养老工作探索,持续推进全民医保参保计划,宣传动员辖区居民、企业参保医保,扩大医保参保服务面;坚持就业保障工作,做好新增就业、创业培训等工作,促进就业工作提升。5.挖掘各社区党建特色亮点,持续树立示范典型。依托街道大工委、社区大党委、党建联盟联席会议等平台,召开“大工委、大党委”联席会和党建联盟成员单位协商议事会,在“资源、项目、需求”三张清单的基础上增加“认领清单”,按照“谁有资源、谁牵头、谁负责”的原则,与街道一并谋划制定项目,落实工作责任,形成工作合力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2023年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制63人,其中:行政编制30人,工勤人员编制3人,事业编制30人。在职实有57人,其中: 财政全额保障57人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员79人,其中: 离休1人,退休78人。
车辆编制1辆,实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2024年部门财务总收入3501.19万元,其中:一般公共预算3496.19万元,政府性基金5.00万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。
与上年对比减少418.84万元,下降10.68%,减少的主要原因是:经济下滑,财政资金紧张,压缩预算,群众文化活动经费减少,城市管理及执法的工作经费减少。
(二)财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入3501.19万元,其中:本年收入3501.19万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款3496.19万元,政府性基金预算财政拨款5.00万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少418.84万元,下降10.68%,减少的主要原因是:经济下滑,财政资金紧张,压缩预算,群众文化活动经费减少,城市管理及执法的工作经费减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出3501.19万元。财政拨款安排支出3501.19万元,其中:基本支出2989.71万元,与上年对比减少72.80万元,下降2.38%,减少的主要原因是:经济下滑,财政资金紧张,压缩预算,及人员减少,相应的人员经费减少;项目支出511.48万元,与上年对比减少346.04万元,下降40.35%,减少的主要原因是:经济下滑,财政资金紧张,压缩预算,群众文化活动经费减少,城市管理及执法的工作经费减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下:
1.2010199“一般公共服务支出(类)-人大事务(款)-其他人大事务支出(项)”支出12.92万元,主要用于人大工委及人大代表工作站工作费用等支出,反映人大事务工作经费支出。
2.2010299“一般公共服务支出(类)-政协事务(款)-其他政协事务支出(项)”支出1.00万元,主要用于街道政协委员工作经费支出,反映政协事务工作等支出。
3. 2010301“一般公共服务支出(类)-政府办公厅(室)及相关机构事务(款)-行政运行(项)”支出1034.70万元,主要用于行政单位人员基本支出,反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)等支出。
4.2010399“一般公共服务支出(类)-政府办公厅(室)及相关机构事务(款)-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)”支出110.30万元,主要用于行政单位后勤保障综合服务支出,反映其他政府办公厅(室)及相关机构事务等支出。
5.2010501“一般公共服务支出(类)-统计信息事务(款)-行政运行(项)”支出53.24万元,主要用于统计工作人员经费支出,反映统计业务的日常支出。
6.2010507“一般公共服务支出(类)-统计信息事务(款)-专项普查活动(项)”支出29.28万元,主要用于统计部门开展第五次全国经济普查工作的支出,反映开展经济普查等周期性普查工作的支出。
7.2010508“一般公共服务支出(类)-统计信息事务(款)-统计抽样调查(项)”支出0.50万元,主要用于统计业务住户调查、千分之一人口抽样变动情况调查的支出,反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。
8.2010799“一般公共服务支出(类)-税收事务(款)-其他税收事务支出(项)”支出41.63万元,主要用于开展经济工作的各项支出,反映税收事务方面等支出。
9.2012999“一般公共服务支出(类)-群众团体事务(款)-其他群众团体事务支出(项)”支出10.00万元,主要用于妇联、共青团及社会团体开展工作事务的各项支出,反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团等支出。
10.2013699“一般公共服务支出(类)-其他共产党事务支出(款)-其他共产党事务支出(项)”支出78.00万元,主要用于基层党建各项工作的支出,反映其他用于中国共产党事务等支出。
11.2040202“公共安全支出(类)-公安(款)-一般行政管理事务(项)”支出7.00万元,主要用于安保维稳工作经费支出,反映综合治安治理工作等支出。
12.2040299“公共安全支出(类)-公安(款)-其他公安支出(项)”支出13.63万元,主要用于社会治安综合治理相关人员经费支出,反映综合治安治理工作等支出。
13.2070109“文化旅游体育与传媒支出(类)-文化和旅游(款)-群众文化(项)”支出36.94万元,主要用于文化站人员及机构的日常支出,反映群众文化活动等支出。
14.2080208“社会保障和就业支出(类)-民政管理事务(款)-基层政权建设和社区治理(项)”支出808.54万元,主要用于社区人员工作补贴、社会保险及社区建设的工作经费支出,反映开展城乡社区治理、城乡社区服务、居民自治、居务公开、街道服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。
15.2080501“社会保障和就业支出(类)-行政事业单位养老支出(款)-行政单位离退休(项)”支出188.68万元,主要用于离退休行政人员的生活补助及福利费支出,反映离退休经费等支出。
16.2080502“社会保障和就业支出(类)-行政事业单位养老支出(款)-事业单位离退休(项)”支出28.80万元,主要用于离退休事业人员的生活补助及福利费支出,反映离退休经费等支出。
17.2080505“社会保障和就业支出(类)-行政事业单位养老支出(款)-机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”支出97.44万元, 主要用于缴纳职工基本养老保险支出,反映实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.2080506“社会保障和就业支出(类)-行政事业单位养老支出(款)-机关事业单位职业年金缴费支出(项)”支出20.00万元,主要用于缴纳职工职业年金支出,反映实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
19.2080801“社会保障和就业支出(类)-抚恤(款)-死亡抚恤(项)”支出1.14万元,主要用于单位职工遗属生活补助,反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
20.2080905“社会保障和就业支出(类)-退役安置(款)-军队转业干部安置(项)”支出11.16万元,主要用于军队转业干部慰问及活动费支出,反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。
21.2081199“社会保障和就业支出(类)-残疾人事业(款)-其他残疾人事业支出(项)”支出48.96万元,主要用于残联机构的人员支出,反映残疾人事业方面等支出。
22.2100499“卫生健康支出(类)-公共卫生(款)-其他公共卫生支出(项)”支出11.00万元,主要用于国家卫生城市复审及健康城市建设、慢性病综合防控示范区建设等工作的支出,反映公共卫生方面的支出。
23.2101101“卫生健康支出(类)-行政事业单位医疗(款)-行政单位医疗(项)”支出34.84万元,主要用于行政人员缴纳基本医疗保险支出,反映行政事业单位医疗方面等支出。
24.2101102“卫生健康支出(类)-行政事业单位医疗(款)-事业单位医疗(项)”支出16.28万元,主要用于事业人员缴纳基本医疗保险支出,反映行政事业单位医疗方面等支出。
25.2101103“卫生健康支出(类)-行政事业单位医疗(款)-公务员医疗补助(项)”支出63.35万元,主要用于公务员医疗补助费用,反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
26.2101199“卫生健康支出(类)-行政事业单位医疗(款)-其他行政事业单位医疗支出(项)”支出7.78万元,主要用于医疗方面支出,反映用于行政事业单位医疗方面的支出。
27.2120104“城乡社区支出(类)-城乡社区管理事务(款)-城管执法(项)”支出514.56万元,主要用于城管执法人员及执法机构的日常经费支出,反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
28.2120199“城乡社区支出(类)-城乡社区管理事务(款)-其他城乡社区管理事务支出(项)”支出107.45万元,主要用于开展城市管理及执法的工作经费支出,反映城市管理及城管执法等支出。
29.2120501“城乡社区支出(类)-城乡社区环境卫生(款)-城乡社区环境卫生(项)”支出7.10万元,主要用于社会厕所免费开放工作的支出,反映城乡社区环境卫生经费支出。
30.2210201“住房保障支出(类)-住房改革支出(款)-住房公积金(项)”支出99.97万元,主要用于缴纳职工住房公积金支出,反映住房公积金支出。
31.2296003“其他支出(类)-彩票公益金安排的支出(款)-用于体育事业的彩票公益金支出(项)”支出5.00万元,主要用于全民健身系列活动经费支出,反映体育事业支出。
五、区对下专项转移支付情况
昆明市五华区人民政府大观街道办事处2024年部门预算无区对下专项转移支付情况。
(一)与中央配套事项
昆明市五华区人民政府大观街道办事处2024年部门预算无与中央配套区对下专项转移支付事项。
(二)与省级配套事项
昆明市五华区人民政府大观街道办事处2024年部门预算无与省级配套区对下专项转移支付事项。
(三)与市级配套事项
昆明市五华区人民政府大观街道办事处2024年部门预算无与市级配套区对下专项转移支付事项。
(四)按既定政策标准测算补助事项
昆明市五华区人民政府大观街道办事处2024年部门预算无按既定政策标准测算补助区对下专项转移支付事项。
(五)经济社会事业发展事项
昆明市五华区人民政府大观街道办事处2024年部门预算无经济社会事业发展区对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,政府采购预算总额1.00万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算1.00万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市五华区人民政府大观街道办事处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.61万元,较上年减少0.01万元,下降0.62%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
昆明市五华区人民政府大观街道办事处2024年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
昆明市五华区人民政府大观街道办事处因公出国(境)费与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国(境)人员,无此项支出。
(二)公务接待费
昆明市五华区人民政府大观街道办事处2024年公务接待费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。
昆明市五华区人民政府大观街道办事处公务接待费与上年相比无变化。主要原因是没有安排公务接待,无此项支出。
(三)公务用车购置及运行维护费
昆明市五华区人民政府大观街道办事处2024年公务用车购置及运行维护费为1.61万元,较上年减少0.01万元,下降0.62%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费1.61万元,较上年减少0.01万元,下降0.62%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。
减少的主要原因是:厉行节约,压缩“三公经费”支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
(一)(部门履职+应付未付)街道政务综合补助资金67.62万元
1.为保障街道日常办公需要,确保工作正常运转,维护办事处整体权益:一是聘请具备省级及以上档案管理部门批准的保密资质第三方开展办事处2022、2023年的具有永久、长期(30年)保存价值档案的整理工作;二是为认真履行五华区2024年依法行政目标任务,对办事处零星工程、专项项目进行审计,加强对行政权力制约和监督力度;三是为高质量推动大观办事处公平竞争审查工作的开展,聘请第三方评估机构在街道办内开展公平竞争审查工作,增进大观街道公平竞争工作理念和推进公平竞争政策实施能力,四是为解决历史遗留问题,维护办事处整体权益,聘请专业律师协助开展昆明崇仁经贸部债权申报、资产调查、工商注销登记等相关工作。2.保障办事处及社区办公场所的正常运转,对办事处机关及社区办公室、办公场地老旧或损坏的实施设备进行维修维护。3.保障办事处司法所水费、电费、邮电费等办公经费。4.为做好机关后勤保障,增加办公用品、电子设备、文印服务及饮用水等补助费用,以弥补基本支出预算经费不足部分。5.为做好国际性、国内重大会议临时性安全、环境保障、国家及地方政府突发重大公共安全事件保障,弥补行政管理经费及零星项目的开支,为机关及下属社区行政事务高效运行和经济社会事业和谐发展提供后勤保障服务。6.进一步加强街道辖区内反诈宣传的氛围,动员辖区居民参与到宣传队伍中来,营造安全的辖区环境。7.为规范社区建设,对辖区内8个社区进行挂牌。8.保障办事处其他临时性工作及区委、区政府临时下达的工作任务顺利开展。9.综合满意度达到90%以上。
(二)(部门履职+应付未付)党建补助资金66.00万元
1.党建引领基层社会治理及经济社会发展项目,一是以“一流党建促经济发展”为目标,建设以“商圈赋能高速发展”为目标的顺城商圈党建联盟、以“推动街区经济集群发展”为目标的新闻路街区党建经济发展服务带,全力提升辖区营商环境;二是从加强基层党建引领多元主体,引入社会组织、整合党建联盟资源力量、引导居民自治入手,提升协同治理能力,激发内生动能等方面入手,通过打造智慧物业服务中心、建好居民议事协商平台等有效激发基层社会治理内生动能,不断提升居民群众的幸福感、安全感,开展居民议事协商会,举办居民活动,召开“党建联盟”联席会议,慰问困难党员,开展书记领航项目至少1个。2.发挥辖区党群服务中心相关职能和功能,完成不少于100场为民服务活动,开展不少于1000人次的党群教育服务,对接不少于10家辖区内单位党组织加入街道党建联盟共同开展党员教育服务,将社会组织、企业、公共户单位、兴趣社区服务内容融入中心,让社会组织参与和承接公共服务,形成社会力量参与社会治理工作格局,有效延伸政府服务范围,切实提高城市基层党建的整体效应,街道、社区各党群服务中心开展主题教育、党课、心理咨询、法律咨询、读书会、演讲俱乐部等活动600余次,开展大观街道万名党员进党校1期,共覆盖2000名党员。3.“鹤发悦”离退休干部服务项目,激发离退休干部党组织生机活力,通过开展活动,使离退休老干部老有所为,老有所乐。4.与媒体合作进行宣传,扩大大观街道办事处新闻宣传的辐射面、影响力,营造良好的社会舆论环境,中央、省、市、区各级媒体宣传报道200余次。5.“两新”党组织项目,推进“两新”组织党组织规范化建设,充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用,提升“两新”组织党建工作水平,做好党建示范点打造,新建党支部2个,覆盖36家非公企业,深入推进居民区党建与物业“双覆盖”工作,争创示范党支部至少2个。6.定期开展各种形式的新时代文明实践活动,不少于200场活动。7.以街道社工站为服务阵地、依托大观街道下辖8个社区居委会,通过启能、培能、展能、传能4个阶段,强化社区自治功能、激发社会组织活力、壮大社会工作队伍、创新社会治理体系、提高社区治理能力,构建共建共治共享的社会治理新格局。8.综合满意度达到90%以上。
(三)(部门履职+应付未付)经济补助资金41.63万元
以服务企业为经济工作的重点,扶优扶强辖区楼宇和企业,深入了解企业状况,完成税收、招商引资、市场主体倍增、科技型企业培育和高企培育、总部楼宇经济、规上企业培育等任务,进一步吸引高质量企业入驻辖区,提高入驻企业对大观的贡献,增加楼宇经济总量。1.根据五华区全面提质营商环境要求,加强精准服务,定期组织政企论坛、搭建银政企平台,全力推动金融与实体经济良性循环。2.深化市场主体倍增工作,推动市场主体集聚发展,持续激发市场活力。3.组织辖区特色集市,服务实体经济发展。4.培育优质的批发、零售、住宿、餐饮、服务业、建筑业企业升规达限,成为稳经济发展生力军。5.完成区委区政府下达的一般税源收入目标。6.组织专业培训,跟踪服务企业,提高高新技术企业评审通过率。7.加强招商推介,通过全过程服务,促成投资主体进入昆明市场,促成项目签约、落地。8.与第三方签署合作协议,打造专业服务队伍,建立企业服务中心。9.综合满意度达到90%以上。
(四)(部门履职+应付未付)城市管理补助资金107.45万元
1.老旧小区环境整治提升工作打造为惠民工程。2.深入开展城乡违法违规建筑治理工作,有效遏制违法建设行为,拓展城市发展空间。3.推进新爱国卫生“7+1个专项行动”,引导全社会形成健康文明新风尚,全面巩固好国家卫生城市。①对辖区内裸露垃圾进行整治;②加强公共厕所管理,扎实推进“厕所革命”工作提升改造;③对辖区内洗手设施进行维护;④改善餐饮服务环境卫生,确保餐饮环境安全卫生;⑤对辖区内公共环境进行清洁消毒;⑥对农贸市场环境卫生进行整治;⑦大力宣传健康文明生活方式;⑧化粪池提升改造及清掏。4.开展市容市貌综合整治,对各类市容乱象进行全面集中整治,全力以赴保障好辖区市容秩序环境卫生的整洁、良好。5.严格安全准入标准,指导管控安全风险,督促整治重大隐患,强化源头治理,做好安全生产工作。6.紧紧围绕水资源保护、水污染防治、水环境治理、水域岸线管理、水生态保护与修复、执法监管等任务,确保河道水质持续改善,管网管理渠道清掏。7.继续开展城乡生活垃圾分类工作,实现生活垃圾减量化、资源化、无害化。8.继续做好网格化管理工作,加强对考核指标内媒体报道、超出职能范围数管案件的工作开展力度。9.综合满意度达到90%以上。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市五华区人民政府大观街道办事处2024年机关运行经费安排381.73万元,与上年对比减少4.69万元,减少的主要原因是:财政资金紧张,压缩公用经费。
(三)国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日,昆明市五华区人民政府大观街道办事处资产总额1622.67万元,其中,流动资产1246.46万元,固定资产372.51万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产3.70万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少830.99万元,其中固定资产减少28.96万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年1月资产月报数。
监督索引号53010200456100111
附件2.部门预算公开表(大观街道办事处)

