2021年度五华区区级“三公”经费决算情况说明
根据国务院关于推进政府预算信息公开的决策部署和云南省政府工作安排,现将五华区2021年“三公”经费决算情况公开如下:
2021年五华区一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1102万元,支出决算为769.70万元,完成预算的69.85%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,本年无预算;公务用车购置及运行费支出决算为769.70万元,完成预算的69.85%(其中:公务用车购置费0万元,本年无预算;公务用车运行维护费769.70万元,完成预算的69.85%);公务接待费支出决算为0.00万元,本年无预算。
2021年五华区一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算汇总数为769.70 万元,较上年决算数减少279.08万元,下降26.61 %。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出769.70万元,占100%(其中:公务用车购置费0万元,占0.00%;公务用车运行维护费769.70万元,占100%);公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:
因公出国(境)费为0万元,与上年持平,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。公务接待费为0万元,较上年减少0.86万元,下降100 %,国内公务接待批次为0次,较上年减少119批次,下降100%,共计接待0人次,与上年持平。公务用车购置及运行维护费为769.70万元,较上年减少278.22万元,下降26.55%(其中:公务用车购置费0万元,较上年减少32.43万元,下降100%;公务用车运行维护费769.70万元,较上年减少245.78万元,下降24.2 %)。
增减原因:2021年“三公”经费均大幅减少,主要原因是因为疫情影响各部门减少了因公出国(境)和接待次数。
附件:1. 五华区2021年“三公”经费决算数对比情况表
2.“三公”经费口径说明
附件1
2021年五华区“三公”经费决算数对比情况表
单位:万元 | |||||||
项 目 | 上年决算数 | 本年预算数 | 本年决算数 | 较上年决算数增减情况 | 完成本年预算的比例(%) | ||
增、减额 | 增、减幅度(%) | ||||||
合 计 | 1048.78 | 1102.00 | 769.70 | -279.08 | -26.61 | 69.85% | |
1、因公出国(境)费 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、公务接待费 | 0.86 | 0.00 | 0 | -0.86 | -100 | 0 | |
3、公务用车费 | 1047.92 | 1102.00 | 769.70 | -278.22 | -26.55 | 0 | |
其中:(1)公务用车购置 | 32.43 | 0.00 | 0 | -32.43 | -100 | 0 | |
(2)公务用车运行维护费 | 1015.48 | 1102.00 | 769.70 | -245.78 | -24.2 | 69.85% |
附件2
“三公”经费口径说明
一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接侍费。
1、因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、拍照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
3、公务接侍费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
二、“三公”经费决算数:指各级各部门(含下属单位)用一般公共预算财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。