昆明市五华区融媒体中心2026年部门预算公开
发布时间:2026-03-13 10:45:40 信息来源:五华区委宣传部
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昆明市五华区融媒体中心2026年
预算公开目录
第一部分 昆明市五华区融媒体中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市五华区融媒体中心2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市五华区融媒体中心2026年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策,充分发挥“主流舆论阵地、综合服务平台、社会信息枢纽”作用,把握正确舆论导向。负责全区新闻宣传、舆论引导等工作,研究新闻采编报道中的重大问题,组织全局性重大宣传报道活动。对内聚合“两微一端”等新媒体平台统一管理、集中发声,对外强化与中央、省、市、区级媒体及融媒体平台沟通、互动,及时准确传达地方党委、政府声音,提升全区新闻宣传的传播力、引导力、影响力、公信力。
(二)机构设置情况
我部门共设置5个内设机构,包括:综合服务部、融媒策划部、融媒采编部、融媒发展部、媒资数据部。
所属单位0个。
(三)重点工作概述
1.加强阵地建设,做大做强主流舆论
继续按照中央、省、市政策方针做好政策宣传、热点解读、氛围营造等工作。紧跟群众需要,建立用户反馈机制,加大与粉丝互动力度,收集群众意见,及时调整宣传报道内容、形式等,提高群众的认可度,让群众爱听、爱看、爱读、爱互动,扎实将县级融媒打造成集主流舆论阵地、综合服务平台、社区信息枢纽为一体的优质高效官方平台。
2.强化内容生产,打造行业标杆
在现有人员条件下,探索“内容赋能+技术筑基”双驱动模式,按照专题组模式整合培养全媒体人才,提升策采编发各个环节工作效能。策划先行,内容优先,技术加持,最大限度提升中心原创内容生产能力。不断提升运维水平,准确把握发布时机,不断增强产品的传播力和影响力,继续保持在全省县级媒体中的领先优势。
3.加强渠道融合,提升联动宣推效果
继续完善网格化新闻宣传管理机制和践行大宣传理念,加大与中央、省、市媒体、大型商业媒体、网络名人及部门联动的频次,持续做好区内优质资源宣推,进一步提升五华知名度和影响力。
4.坚持创新为要,推动媒体融合向纵深发展
立足本土实际,加大新技术手段、新传播理念的运用和实践,加快中心在体制机制、政策措施、流程管理、人才技术等方面的融合步伐,将更多人财物投向互联网主阵地,推动新兴传播平台、对外传播渠道和全媒体人才队伍建设,大幅提升内容生产传播力、主流舆论引导力、服务群众影响力、信息聚合公信力、先进技术引领力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2025年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制24人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制24人。在职实有22人,其中:财政全额保障22人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员8人,其中:离休0人,退休8人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2026年部门财务总收入5,117,916.81元,其中:一般公共预算5,100,786.54元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入17,115.02元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入15.25元。
与上年对比增加282,171.09元,增长5.84%,主要原因是人员增加以及工资薪金、保险等的变动。
(二)财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入5,100,786.54元,其中:本年收入5,100,786.54元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款5,100,786.54元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加289,323.75元,增长6.01%,主要原因是人员增加以及工资薪金、保险等的变动。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出5,117,916.81元。财政拨款安排支出5,100,786.54元,其中:基本支出4,750,786.54元,与上年对比增加610,120.86元,增长14.73%,主要原因分析人员增加以及工资薪金、保险等的变动;项目支出350,000.00元,与上年对比减少320,797.11元,主要原因根据财政预算批复,调整项目支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况。
1.2070601“文化旅游体育与传媒支出(类)-新闻出版电影(款)-行政运行(项)”支出3,846,151.02元,主要用于保障部门工作运转的基本支出和项目支出,反映人员经费、公用经费、日常业务开展等支出。
2.2080502“社会保障和就业支出(类)-行政事业单位养老支出(款)-事业单位离退休(项)”支出187,200.00元,主要用于社会保障和就业、行政事业单位养老支出,反映事业单位退休人员生活补贴等支出。
3.2080505“社会保障和就业支出(类)-行政事业单位养老支出(款)-机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”支出393,108.48元,主要用于社会保障和就业、行政事业单位养老支出,反映机关事业单位基本养老保险缴费等支出。
4.2101102“卫生健康支出(类)-行政事业单位医疗(款)-事业单位医疗(项)”支出160,822.68元,主要用于卫生健康支出,反映事业单位医疗保险缴费等支出。
5.2101103“卫生健康支出(类)-行政事业单位医疗(款)-公务员医疗补助(项)”支出134,915.76元,主要用于卫生健康支出,反映公务员医疗补助等支出。
6.2101199“卫生健康支出(类)-行政事业单位医疗(款)-其他行政事业单位医疗支出(项)”支出19,476.60元,主要用于卫生健康支出,反映其他行政事业单位医疗支出等支出。
7.2210201“住房保障支出(类)-住房改革支出(款)-住房公积金(项)”支出359,112.00元,主要用于住房保障支出,反映住房公积金缴费等支出。
五、区对下专项转移支付情况
昆明市五华区融媒体中心2026年无区对下专项转移支付情况。
(一)与中央配套事项
昆明市五华区融媒体中心2026年无与中央配套区对下转移支付事项。
(二)与省级配套事项
昆明市五华区融媒体中心2026年无与省级配套区对下转移支付事项。
(三)与市级配套事项
昆明市五华区融媒体中心2026年无与市级配套区对下转移支付事项。
(四)按既定政策标准测算补助事项
昆明市五华区融媒体中心2026年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。
(五)经济社会事业发展事项
昆明市五华区融媒体中心2026年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0.00元,其中:政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市五华区融媒体中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元,较上年增加0.00元,增长0%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
昆明市五华区融媒体中心2026年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
昆明市五华区融媒体中心因公出国(境)费与上年相比无变化,主要原因是2026年无因公出国(境)支出需求。
(二)公务接待费
昆明市五华区融媒体中心2026年公务接待费预算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。
昆明市五华区融媒体中心公务接待费与上年相比无变化,主要原因是2026年无公务接待需求。
(三)公务用车购置及运行维护费
昆明市五华区融媒体中心2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元,较上年增加0.00元,增长0%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年增加0.00元,增长0%;公务用车运行维护费0.00元,较上年增加0.00元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
昆明市五华区融媒体中心公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化,主要原因是单位车辆编制为0辆,实有车辆为0辆,无公务用车购置及运行维护费需求。
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明市五华区融媒体中心2026年涉及的重点项目预算绩效有2个,资金总额为 350,000.00元,具体如下:
(一)网信工作经费
项目资金安排50,000.00元。
绩效目标设置:聚焦重大主题,深挖本地特色,多渠道、多形式开展重大主题、重要事件的官方宣传,做好舆论引导工作;充分发挥融媒体新闻舆论引导主阵地作用,持续打造蓝花楹文化艺术节等知名IP,以宣传助力经济社会发展;加大对重大主题、重要事件直播力度,做好新闻宣传及舆论引导工作,持续弘扬正能量;继续做好我们的节日系列主题宣传、深化翠湖文化旅游节、西翥梨花节等节日打造,推动文旅发展。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
(二)新媒体宣传阵地建设经费
项目资金安排300,000.00元。
绩效目标设置:1.为满足五华区融媒体中心宣传工作图文传输实时、快速的采编需要,确保外部访问安全及域名解析功能,租用互联网专线1条,保障部门工作的正常开展。2.根据市委宣传部意识形态工作考核内容及评分标准开展年度微话题、微访谈等线上线下活动要求,计划通过五华融媒体矩阵8个传播平台(微信、微信视频号、微博、客户端、抖音、快手、百家号、头条号)开展主题宣传活动。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市五华区融媒体中心2026年机关运行经费安排0.00元,与上年对比增加0.00元,主要原因分析:昆明市五华区融媒体中心为事业单位,无机关运行经费安排。
(三)委托业务费安排变化情况及原因说明
昆明市五华区融媒体中心2026年委托业务费安排350,000.00元,与上年对比增加350,000.00元,主要原因是根据政府收支分类科目,调整部门经济分类。
(四)国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日,昆明市五华区融媒体中心资产总额965,550.26元,其中,流动资产61,021.86元,固定资产881,036.61元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产23,491.79元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额减少290,293.42元,其中固定资产减少281,933.78元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开为2026年1月资产月报数。
昆明市五华区融媒体中心2026年部门预算公开表