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昆明市五华区自然资源局2024年度部门决算

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昆明市五华区自然资源局2024年度部门决算


目录


第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释









第一部分 单位概况

一、主要职责

1.贯彻落实党中央、省、市、区委关于自然资源工作的方针政策和决策部署;履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。执行自然资源和国土空间规划及测绘等法规政策。

2.负责自然资源调查监测统计工作。

3.按权限承担自然资源统一确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。

5.负责自然资源的合理开发利用。

6.负责建立空间规划体系并监督实施,推进主体功能区制度,组织编制并监督实施国土空间规划、控详规划和有关专项规划;指导并参与编制有关部门组织的各类专项规划中涉及空间规划的内容;开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划监测、评估和预警体系;配合上级部门划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局,建立健全国土空间用途管制制度;负责国土空间规划体系的审查报批和监督实施,负责全区历史文化名城保护管理工作;组织编制城乡规划、城市设计并监督实施,承担城乡规划管理责任;组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划;负责土地等国土空间用途转用工作。负责全区规划设计行业管理工作;承担区级权限自然资源和规划审批工作。

7.统筹国土空间生态修复。

8.贯彻落实耕地保护制度。贯彻落实耕地保护政策,负责保护耕地数量、质量。

9.负责管理地质勘查行业和地质工作。

10.负责落实综合防灾减灾规划有关要求,组织编制地质灾害防治规划并指导实施。

11.负责矿产资源管理工作。

12.按权限负责辖区内测绘管理工作。

13.按权限承担对自然资源和国土空间规划等法律法规执行情况的监督检查工作。

14.负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。

15.组织林业和草原生态保护修复及造林绿化工作。

16.负责森林、草原、湿地资源的监督管理。

17.负责监督管理荒漠化防治工作。

18.负责陆生野生动植物资源监督管理。

19.负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。

20.组织林木种子、草种种质资源普查,管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量。

21.指导昆明市自然资源公安局五华分局相关重大涉林、涉草案件查处,指导林区社会治安治理工作。

22.负责落实综合防灾减灾规划有关要求,指导开展森林和草原防护宣传教育、预警监测、防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

23.监督管理林业和草原资金,提出林业和草原预算内投资、国家财政资金安排建议,按权限审批、核准规划内和年度计划内投资项目。组织实施林业和草原生态补偿工作。

24.完成区委、区政府交办的其他任务。建议参照政府批准的“三定”方案或各单位官方网站对职能和机构的相关表述进行公开,与预算公开保持衔接。

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

昆明市五华区自然资源局是五华区人民政府工作部门,加挂昆明市五华区林业和草原局牌子。内设11个科室,包括:办公室、监督协调科、政策法规科、自然资源调查监测确权科、自然资源开发利用和权益科、国土空间与城乡规划科、行政审批科、国土空间生态修复与耕地保护科、地矿与环境科、林政资源管理科、自然资源督查办公室。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员44人。包括财政拨款开支经费的:公务员22人,参照公务员法管理人员15人,事业管理人员和专业技术人员6人,机关和事业工人1人;经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人(离休0人,退休21人)。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。

三、重点工作概述

1.大竞赛活动纵深开展。上半年完成项目包装4个,项目开工1个,完成固定资产投资999万元。着力推进招商引资工作。随区委、区政府领导赴北京、四川等地区招商2次,拜访企业5家,完成内资任务500万元。

2.规划服务能力提升。一是推动空间规划编制。《昆明市五华区国土空间总体规划(2021—2035年)》经省国土空间规划委员会专题审议通过,待批复后实施。二是实施村庄规划编制。已完成三多、大村等10个社区实用性村庄规划编制并取得区政府批复,目前已完成10个村庄规划成果入库。三是积极配合区级相关职能部门开展农村宅基地联审联批,出具63户宅基地联审意见。四是强化历史文化名城保护。完成五华区第一批至第三批历史建筑测绘建档、保护图则编制、挂牌工作,完成文明街历史文化街区挂牌工作,完成约1200平方米历史文化保护建筑修缮设计方案编制。稳步开展五华区第五批历史建筑测绘建档、保护图则编制工作。五是开展项目规划审批。六是履行区规划委办职能,召开7次区规委预审会,共35项议题报会审议,召开7次区规委会,共45项议题报会审议,召开区规委领导小组会1次,共2项议题报会审议。

3.土地要素保障有力。一是推动土地收储供应。2024年完成土地收储349.62亩,土地供应128.66亩、土地出让价款6.66亿元(含外挂63.74万元),完成比例分别为市级下达任务数146.10%、36.35%、33.3%。二是加快批闲土地处置。年内完成批而未供处置3389.40亩,闲置土地处置147.74亩,分别完成年度目标146.97%、48.71%。三是新增建设用地报批。已取得共计4个批次3332.3865亩土地的征转用地指标;已将五华区2024年度第一、第六、第八批次城市建设用地项目(109号路、昭宗一期、普东回迁)等3个批次纳入四季度报批计划,正在组件准备申报指标。四是编制成片开发方案。

4.资源监测保护深入。一是稳步推进年度国土变更、自然资源常规监测工作。二是加强测绘管理工作。三是土地确权工作情况。指导用地单位查找土地权属来源文件资料,开展宗地调查,按照程序办理土地确权事宜。四是土地分割合并工作。完成了9宗宗地分割、3宗宗地合并,保障了权利人办理不动产登记手续及下一步土地供应。五是国有土地使用收回注销工作。完成了辖区内281宗10.5592公顷国有土地使用权收回注销工作,保障了下一步土地供应工作。六是土地勘测定界审查工作。完成了厂口连接线至厂口工业园东片区(富嵩公路)公路工程(一期)项目、滇中引水二期配套工程昆明段五华干线(第一批)临时用地等项目具体勘测定界报告审查工作,保障了项目的土地供应。七是完成耕地和林地后备资源补充空间划定工作。八是上报五华区耕地“进出平衡”方案。九是完成耕地和永久基本农田核实处置。十是耕地流出问题排查整改恢复。上级下发五华区2023年度耕地流出整改图斑164个、385.56亩,目前完成整改129.24亩(就地恢复12.16亩、异地补足117.08亩),整改完成比例200.96%。

5.生态建设成效明显。一是推进林业生态建设。市级下达人工造林、退化林修复及封山育林任务3401亩,现已完成全部目标任务,正按程序开展2024年度检查验收工作。二是抓好林草有害生物防治。市级下达林草有害生物防治任务10000亩,现已完成病虫害枯死松树集中清理,下一步将按要求完成五华区松材线虫病专项普查工作。三是推动林木种苗工作。完成苗木质量检验约168万株,办理林木种苗质量检验证24份,认真执行林业植物检疫,办理《产地检疫合格证》4份、《植物检疫证书》10份。

6.资源林政管理有序。一是做好林地要素保障工作。截至10月16日,办理林地征占用初审及上报共6件,面积约31.035公顷,办理林木采伐审批3件,蓄积408立方米,面积约11.4698公顷。二是继续全面推行林长制。三是优化天然林及公益林管理。

7.地灾防治成果突出。一是开展隐患点排查。2024年全区共确定地质灾害隐患点96个,地质灾害威胁1089户4691人,潜在经济损失30956万元。三是及时开展地质隐患点治理。成功申请五华区地质灾害综合治理项目,项目建设地点为西翥街道、黑林铺街道范围内9个地质灾害隐患点,项目总投资1493万元。项目已开工建设,预计11月中下旬完工。四是积极开展应急抢险工作。

8.执法工作扎实有效。一是落实动态巡查制度。共巡查119次,发现自然资源违法行为25起,下发停工通知书25份。二是查处自然资源违法行为。共查处违法占地、占林案件16宗,面积24.8余亩,共收缴罚没款183万元。三是开展五华区耕地占补平衡专项整治行动191宗违法占耕问题整改工作,现已完成整改143宗。剩余48宗阶段性完成整改。

9.登记服务持续优化。一是登记工作稳步推进。全年收件总量65829宗,发证总量63964本,其中不动产权证35945本,不动产权证明28019本。二是办理水电气过户。水过户受理总量194户,电过户受理总量194户,天然气过户受理总量532户。三是减免登记费用。受理小微企业登记2913宗,免收登记费共计43.233万元。四是着力化解历史遗留问题。

10.法治建设深入实施。一是扎实做好信访维稳。共受理承办来信来访来电及上级交办件306件(328人次),受理信息公开34件34人次、12345市长热线转办114件114人次、市局局长接待日转办16件38人次,云南省信访系统交办件142件142人次,办结率、回复率、满意率均达到100%。二是推进普法强基补短板行动。开展“美好生活·民法典相伴”主题宣传,结合“4.15”全民国家安全教育日普法宣传活动,全国土地日、全国测绘法宣传日,大力宣传《中华人民共和国国家安全法》《反恐主义工作宣传教育活动》《中华人民共和国反有组织犯罪法》等法律法规。


第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件)

除涉密信息外,《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,即要求公开的表格为空表,要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如:本单位XX年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。


第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市五华区自然资源局2024年度收入合计61,576,390.11。其中:财政拨款收入61,245,390.11元,占总收入的99.46%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入331,000.00元,占总收入的0.54%。

与上年相比,收入合计增加24,539,968.86元,增长66.26%。其中:财政拨款收入增加24,208,968.86元,增长65.37%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入增加331,000.00元,增长XX%。主要原因是新增地质灾害防治国债项目、林地征占用植被恢复项目。

二、支出决算情况说明

昆明市五华区自然资源局2024年度支出合计61,565,890.11元。其中:基本支出10,286,822.45元,占总支出的16.17%;项目支出51,279,067.66元,占总支出的83.29%;上缴上级支出0元,占总支出的XX%;经营支出0元,占总支出的XX%;对附属单位补助支出0元,占总支出的XX%。

与上年相比,支出合计增加 20,607,447.68元,增长50.31%。其中:基本支出减少746,783.80元,下降6.77%;项目支出增加 21,354,231.48元,增长71.36%。主要原因是本年度增加化债项目、应付未付项目、地质灾害防治国债项目、林地征占用植被恢复项目。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区自然资源局机构正常运转的日常支出10,286,822.45元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,635,124.49元,占基本支出的93.66%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费651,697.96元,占基本支出的6.34%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区自然资源局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出51,279,067.66元。其中:基本建设类项目支出0元。

1.五华区不动产登记综合服务大厅运行项目经费31,799,041.00元,主要用于五华区不动产登记综合服务大厅运行保障。

2.昆明市五华区地质灾害综合治理项目经费12,288,581.16元,主要用于五华区辖区内1个自然灾害点的治理。

3.五华区耕地占补平衡专项整治(第二期)项目经费780,000.00元,主要用于五华区耕地占补平衡指标遗留问题的处理。

4.昆财资环〔2021〕69号+2021年重点生态保护修复治理专项资金项目经费695,500.00元,主要用于支付2021年五华区重点生态保护修复治理项目的未付资金。

5.五华区耕地占补平衡专项整治工作项目经费590,000.00元,主要用于耕地占补平衡遗留问题点的处理。

6.空间规划、村庄规划项目经费665,600.00,主要用于五华区空间规划、村庄规划报告编制。

7.云南省昆明市五华区G108国道京昆线西游洞路段崩塌地质灾害应急治理抢险工程项目经费500,000.00元,主要用于G108国道崩塌路段的应急治理。


三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区自然资源局2024年度一般公共预算财政拨款支出61,245,390.11元,占本年支出合计的99.48%。与上年相比增加24,208,968.86元,增长65.37%。主要原因是是本年度增加化债项目、应付未付项目、地质灾害防治国债项目、林地征占用植被恢复项目。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出1,095,766.59元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%,完成年初预算的97.27%,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出;造成预决算差异的主要原因是人员变动。

9.卫生健康(类)支出742,507.94元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%,完成年初预算的99.84%,主要用于行政事业单位医疗保障;造成预决算差异的主要原因是人员变动。

10.节能环保(类)支出105,910.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%,完成年初预算的42.71%,主要用于森林防火专业队能力建设的各项补助。造成预决算差异的主要原因是项目持续推进中。

11.城乡社区(类)支出700,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%,完成年初预算的35.00%,主要用于城乡社区、历史名城规划制定与管理。造成预决算差异的主要原因是项目持续推进中。

12.农林水(类)支出1,723,075.50元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.81%,完成年初预算的123.08%,主要用于森林资源管理、森林生态效益补偿、野生动植物保护。造成预决算差异的主要原因是项目持续推进中。

13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出42,855,198.92元,占一般公共预算财政拨款总支出的69.97%,完成年初预算的100%。主要用于一般行政管理事务、自然资源利用与保护、自然资源海洋气象等支出。预决算无差异。

19.住房保障(类)支出818,700.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.34%,完成年初预算的100%,主要用于在职人员住房公积金。预决算无差异。

20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出13,204,231.16元,占一般公共预算财政拨款总支出的21.56%,完成年初预算的88.03%。主要用于自然灾害防治级应急管理等。造成预决算差异的主要原因是项目持续推进中。

23.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元,决算为0元;支出决算较上年增加/减少0元,上年无此项支出。

因公出国(境)费支出年初预算为0元,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务用车购置费支出年初预算为0元,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务用车运行维护费支出年初预算为0元,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务接待费支出年初预算为0元,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国(境)费支出决算较上年增加0元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加0元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0元(其中:外事接待费支出决算0元),较上年增加0元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0元,较上年增加0元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元,支出决算为0元,支出决算较上年增加0元,上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0元,决算为0元;公务用车购置费支出年初预算为0元,决算为0元;公务用车运行维护费支出年初预算为0元,决算为0元;公务接待费支出年初预算为0元,决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于年初预算数的主要原因是两年都未安排。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0元,上年无此项支出;公务接待费支出决算增加0元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0元,较上年增加0元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是两年都未安排。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。


第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市五华区自然资源局2024年机关运行经费支出651,697.96 元,比上年减少251,897.28元,下降27.88%,主要原因是严格执行“过紧日子”的要求,厉行节约,部门机关运行经费主要用于办公费、水费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,昆明市五华区自然资源局资产总额 26,892,176.82元,其中,流动资产10,035,218.38元,固定资产 73,518.99 (净值),对外投资及有价证券0元,在建工程 16,783,439.45元,无形资产0元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表2)。与上年相比,本年资产总额增加 16,326,579.48元,其中固定资产减少5,452.98元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产17项,账面原值224,411.70元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。(国有资产占有使用情况表详见附表2)









三、政府采购支出情况

2024年度,单位政府采购支出总额31,819,041.00元,其中:政府采购货物支出20,000.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出31,799,041.00元。授予中小企业合同金额0元,其中:授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表3。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释,或请直接保留模板提供专用名词。


监督索引号53010200365401111


附表1:昆明市五华区自然资源局2024年部门决算报表