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昆明市五华区公共就业和人才服务中心2026年度预算公开

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昆明市五华区公共就业和人才服务中心

2026年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区公共就业和人才服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市五华区公共就业和人才服务中心2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算

部门项目支出预算表

部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算

部门政府采购预算

十二、部门政府购买服务预算表

对下转移支付预算表

对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表


昆明市五华区公共就业和人才服务中心

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)单位主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关劳动就业服务的方针、政策和法规,拟订本辖区劳动就业工作计划及实施意见。

2.组织落实年度就业创业目标任务,积极促进失业人员尽快就业指导街道办事处、社区公共就业服务机构开展好各项就业服务。

3.对辖区内社会劳动力资源进行管理、统计、分析、预测、预报,组织做好就业失业登记。

4.开展公共职业介绍服务,做好职业指导、职业介绍、政策咨询、劳务交流等工作,为劳动者和用人单位供求双方提供服务负责公共人才服务工作,办理人才求职登记、收集发布人才供求信息。

5.组织开展就业、创业培训,举办各类技能、创业、网络创业培训,提高劳动者素质,提升劳动者就业、创业能力。

6.负责承担辖区促进农民就业工作领导小组办公室的日常工作,组织做好管理农村富余劳动力服务工作,开展农村富余劳动力培训、就业和输出对外地来昆务工人员提供就业创业服务。

7.负责承担辖区创业小额贷款担保中心日常工作,组织开展全区创业担保贷款、贷免扶补小额贷款的申报办理审核工作负责推荐小微企业创业担保贷款工作。

8.贯彻落实上级创业就业相关政策,配合做好各类创业园区帮扶、申报服务工作,做好创业宣传及各类创业咨询服务工作。

9.负责落实就业援助政策,做好就业困难人员帮扶工作。

10.负责辖区内就业见习工作,承担就业见习工作管理。

11.负责辖区流动人员、失业人员、高校毕业生的档案管理,流动人员管理服务的相关职能。

12.完成上级交办的其他任务。

(二)机构设置情况

单位共设置7个内设机构,包括:办公室加挂信访科”“内审科牌子、就业培训科、就业促进科、职业介绍服务科、就业援助科、创业促进科、人才服务科。

所属单位0个。

(三)重点工作概述

昆明市五华区公共就业和人才服务中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大、二十届历次全会精神,全面落实中央、省、市各项决策部署,把稳就业放在更加突出位置,坚持实施就业优先战略和更加积极的就业政策,千方百计稳定和扩大就业岗位,强化就业创业政策贯彻落实,统筹推进高校毕业生、农民工、城镇困难人员、失业人员等重点群体就业,确保全区就业局势稳定。

二、预算单位基本情况

单位编制2026年部门预算单位共1个,其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位0个。截至202512月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制21人,其中:行政编制0人,工勤人员编制2人,事业编制19人。在职实有22人,其中:财政全额保障22人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人,其中:离休0人,退休21人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2026年部门财务总收入9,542,515.72,其中:一般公共预算9,502,515.72元,政府性基金0,国有资本经营收益0,财政专户管理资金收入0,事业收入0,事业单位经营收入0,上级补助收入0,附属单位上缴收入0,其他收入40,000.00

与上年对比,减少2,377,247.32降低19.67%。减少的主要原因是:受当前财政收支形势影响,财政资金供给存在不足为严格落实过紧日子要求,统筹兼顾财政收支平衡,合理配置有限财政资源,五华区对各项支出进行了从严管控、精打细算,重点压缩了非必要运转支出及部分项目支出,优先保障民生、重点领域等刚性支出需求。因此,本年度部门财务总收入较上年出现相应幅度减少。

(二)财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入9,502,515.72,其中本年收入9,502,515.72,上年结转收入0。本年收入中,一般公共预算财政拨款9,502,515.72,政府性基金预算财政拨款0,国有资本经营收益财政拨款0

与上年对比,减少2,377,247.32降低20.01%。减少的主要原因是:受当前财政收支形势影响,财政资金供给存在不足为严格落实过紧日子要求,统筹兼顾财政收支平衡,合理配置有限财政资源,五华区对各项支出进行了从严管控、精打细算,重点压缩了非必要运转支出及部分项目支出,优先保障民生、重点领域等刚性支出需求。因此,本年度部门财政拨款收入较上年出现相应幅度减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出9,542,515.72。财政拨款安排支出9,502,515.72,其中:基本支出6,099,486.85,与上年对比,增加106,371.02元,增长1.78%增长的主要原因是调整人员经费标准,取消运转类项目支出。项目支出3,403,028.87,与上年对比,减少2,483,618.34元,降低42.19%减少的主要原因统筹兼顾财政收支平衡压缩了部分区级项目支出,积极争取上级资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下:

1.2080101“社会保障和就业支出(类)-人力资源和社会保障管理事务(款)-行政运行(项)支出3,895,528.69,主要用于工资等,反映单位的基本支出。

2.2080102“社会保障和就业支出(类)-人力资源和社会保障管理事务(款)-一般行政管理事务(项)支出302,400.00,主要用于临聘人员经费,反映单位临聘人员工资、保险费的支出

3.2080501“社会保障和就业支出(类)-行政事业单位养老支出(款)-行政单位离退休(项)支出592,200.00,主要用于离退休人员支出,反映单位开支的离退休经费。

4.2080505“社会保障和就业支出(类)-行政事业单位养老支出(款)-机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出422,658.60,主要用于缴纳养老保险支出,反映单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.2080799“社会保障和就业支出(类)-就业补助(款)-其他就业补助支出(项)支出3,403,028.87,主要用于区级配套来昆留昆就业补贴支出。

6.2101101“卫生健康支出(类)-行政事业单位医疗(款)-行政单位医疗(项)支出214,959.12,主要用于缴纳医疗保险支出,反映行政单位基本医疗保险支出。

7.2101103卫生健康支出(类)-行政事业单位医疗(款)-公务员医疗补助(项)支出227,431.20,主要用于缴纳公务员医疗补助支出,反映行政单位公务员医疗补助支出。

8.2101199卫生健康支出(类)-行政事业单位医疗(款)-其他行政事业单位医疗支出(项)支出27,765.24,主要用于缴纳工伤保险、重特病医疗统筹支出,反映行政单位工伤保险、重特病医疗统筹支出。

9.2210201“住房保障支出(类)-住房改革支出(款)-住房公积金(项)支出416,544.00,主要用于住房公积金支出,反映单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

昆明市五华区公共就业和人才服务中心2026年部门预算无对下专项转移支付事项

(一)与中央配套事项

昆明市五华区公共就业和人才服务中心2026年部门预算无与中央配套的市对下专项转移支付事项。

(二)与省级配套事项

昆明市五华区公共就业和人才服务中心2026年部门预算无与省级配套的市对下专项转移支付事项。

(三)与市级配套事项

昆明市五华区公共就业和人才服务中心2026年部门预算无与市级配套的市对下专项转移支付事项。

(四)按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区公共就业和人才服务中心2026年部门预算无按既定政策标准测算补助的市对下专项转移支付事项。

(五)经济社会事业发展事项

昆明市五华区公共就业和人才服务中心2026年部门预算无经济社会事业发展的市对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0,其中:政府采购货物预算0、政府采购服务预算0、政府采购工程预算0

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区公共就业和人才服务中心2026年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计0,较上年增加0,增长0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

昆明市五华区公共就业和人才服务中心2026年因公出国(境)费预算为0,较上年增加0,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

昆明市五华区公共就业和人才服务中心因公出国(境)费与上年相比无变化,主要原因是本年无因公出国(境)费。

(二)公务接待费

昆明市五华区公共就业和人才服务中心2026年公务接待费预算为0,较上年增加0,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次

昆明市五华区公共就业和人才服务中心公务接待费与上年相比无变化,主要原因是本年无公务接待费

(三)公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区公共就业和人才服务中心2026年公务用车购置及运行维护费为0,较上年增加0,增长0%。其中:公务用车购置费0,较上年增加0,增长0%;公务用车运行维护费0,较上年增加0,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0

昆明市五华区公共就业和人才服务中心公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化,主要原因是本年无公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年昆明市五华区公共就业和人才服务中心涉及的重点项目预算绩效有1个,资金总额为3,403,028.87元,具体如下:

项目名称:区级配套就业补助资金

项目资金安排3,403,028.87元。

绩效目标设置:按要求建立就业信息员制度,发放就业信息员补贴22人;开发公益性岗位吸纳就业困难人员就业,发放公益性岗位人员工伤、生育、长护三险补贴250人;完成发放2025年度落户补贴16,000.00元(20*800/人)、租房补贴348,800.00元(109*3,200/人)、购房补贴968,000.00元(23,补贴标准根据不同学历层次对应不同的补贴标准)、高校毕业生来昆留昆就业补贴424,800.00元(177*2,400/人),四项补贴合计1,756,800.00元。做好2026年度四项补贴申报审核工作,保障其他就业补助支出及以上项目实际申报不足部分或其他与就业工作相关(如帮扶东川、创业园区运营、企业稳岗等政策文件尚未下达)的项目支出。

设置产出指标、效益指标、满意度指标三个一级项目指标对项目进行评价。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.“三公”经费:纳入预决算管理的三公经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外事接待)支出。

2.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区公共就业和人才服务中心2026年机关运行经费安排578,485.69,主要用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用与上年相比,增加89,065.69增长18.20%。增加的主要原因是维持单位正常运转的必要支出不再通过项目支出安排资金,提高了人均定额标准,全部由公用经费科目安排。

(三)国有资产占有使用情况

截至20251231日,昆明市五华区公共就业和人才服务中心资产总额2,860,178.92,其中,流动资产2,760,911.36,固定资产96,875.63,对外投资及有价证券0,在建工程0,无形资产2,391.93,其他资产0。与上年相比,本年资产总额增加81,789.36元。其中,固定资产减少28,972.30。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0;处置车辆0辆,账面原值0;报废报损资产0项,账面原值0,实现资产处置收入0;资产使用收入0,其中出租资产0平方米,资产出租收入0。鉴于截至20251231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开的是20261月资产月报数。

附件1.昆明市五华区公共就业和人才服务中心预算公开情况表

附件2.五华区公共就业和人才服务中心部门预算重点领域财政项目文本公开