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中共昆明市五华区委统一战线工作部2026年预算公开目录

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中共昆明市五华区委统一战线工作部2026年预算公开目录

第一部分 中共昆明市五华区委统一战线工作部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共昆明市五华区委统一战线工作部2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中共昆明市五华区委统一战线工作部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

中共昆明市五华区委统一战线工作部是区委主管统一战线工作的职能部门,承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人士、增进共识、加强团结等职责,主要是:

1. 调查研究统一战线的理论、政策和法律法规,向区委全面反映统一战线情况,提出开展统一战线工作的意见和建议,组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实,检查执行情况,协调统一战线各方面关系。

2. 负责联系全区各民主党派和无党派代表人士;研究、贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策。

3. 贯彻落实党的民族宗教工作方针、政策,协调检查党的民族和宗教政策在我区的贯彻执行情况。

4. 联系港澳台及海外代表人士;开展对外、对台联络交友工作,做好归侨侨眷、台胞台属工作。

5. 开展党外人士的政治安排,会同有关部门做好培养、选拔、考察、推荐等工作。

6. 调查研究非公有制经济人士的情况,协调关系、提出政策建议,团结、服务、引导非公有制经济人士,开展思想政治工作。

7. 指导下级党委统一战线工作;协调政府有关部门统一战线工作;做好有关统战团体管理工作。

8. 完成上级统战部门和区委交办的其他任务。承办区委交办的其他事项。

(二)机构设置情况

中共昆明市五华区委统一战线工作部共设置5个内设机构,包括:综合办公室(加挂审计科)、民主党派科、党外知识分子和新的社会阶层人士工作科、台侨科、民族宗教科。

所属单位0个。

)重点工作概述

1.强化政治引领,筑牢思想根基。

通过召开统战系统专题学习会议、举办专题培训班等形式组织统战成员深入学习习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想和《党委(党组)落实统战工作责任制规定》。围绕党的二十届四中全会精神针对民主党派、新的社会阶层人士等统战群体,开展分类别、分层次的宣传宣讲工作。深化非公经济代表人士理想信念教育,组织基层商协会和会员企业参加各类学习培训活动6。支持各民主党派开展“凝心铸魂强根基 团结奋进新征程”“学规定、强作风、树形象”主题教育,组织专题会议、学习研讨、红色教育等30

2.推动多党合作和党外人士履职。

支持引导各民主党派充分发挥界别特色优势,为助力五华区经济社会事业发展主动担当作为、贡献党派力量。2025年两会期间,各民主党派提交集体提案22件,个人提案28件。其中,5件集体提案、8件个人提案分别获2025年度政协提得好提案。指导支持民建五华基层委、民盟五华基层委、民进五华基层委、九三学社五华区委完成换届。持续推进社会服务品牌建设,在教育帮扶、法治建设、公共服务等领域形成一批具有代表性的项目,开展各类活动30余场次,展现了参政党在服务经济社会发展中的积极作用

3.推动新时代党的民族工作高质量发展。

打造环翠湖“铸牢中华民族共同体意识”示范圈旅游路线,贯彻落实“三项计划”,开展主题活动50余次、节日活动70余次;深化互嵌式社区建设,打造护国街道威远社区、大观街道顺城社区等示范典型;成功申报长春小学进入云南省第一批全国民族团结进步示范培育对象库。巩固提升护国街道、长春小学等迎国检点位,制作完成昆明老街语音导览小程序。严格完成项目实施,500,000.00元补助资金落实到位。打造磨站农文旅融合发展重点村,推进哈尼山货集市、特色民宿、采摘体验园等农文旅项目落地实施。

4.新阶人士和党外知识分子工作扎实开展。

打造新阶人士服务中心,构建15510”工作体系,覆盖西北新城约10,000新阶人士。成立“新阶联法治化营商环境服务团”,推出“新阶荟春城·律企同行者”公益品牌,依托10个法律服务站点,形成网格化服务体系。建立全省首家“村播小院”,构建培训、实训、供应链一体化运营体系,直播销售额突破6,000,000.00元,创新“三域书记直播助农”模式,吸引观众30万人次,助销农产品150,000.00余元。创新“党建+统战+社会组织”模式,成立市新联会党支部。建立“统战+社会治理”融合模式,开展“集结新力量,法护新生活”公益行动,开展“法律义诊”30场,调解纠纷50余次。引导新阶人士参与调研和公益服务,救助患者140例,为4000余名学生筛查视力。加强党外干部培养储备和选拨任用,协助做好政治安排

5.促进非公有制经济健康发展。

开展非公经济代表人士理想信念教育,组织基层商协会和会员企业参加新质生产力、数字经济、“滇商大讲堂”等各类培训。实施“青蓝接力工程”,加大年轻一代企业家培养力度。配合省市区委统战部,牵头组织13家区级职能部门对13名民营经济代表人士开展综合评价。着力推进商会改革发展,研究制定街道商会换届、成立工作的实施意见,坚持成熟一家,换届一家。办理小微企业创业扶持贷款“贷免扶补”20户放款3,650,000.00元,完成全年任务数的100%,带动就业56人。

6.拓展台侨工作广度深度。

在南强街举办昆明台北街暨夜间经济投资考察活动,对接投资信息,寻找合作商机。协调筹备第13届云台会启幕仪式和系列活动之“春融同心 花香两岸”第六届“山海花语·两岸花植设计嘉年华”。推进昆明台湾青年创业园五华系列项目,启动运营昆明台北街夜市,全年营业额达4,000,000.00余元;稳步开展仁和祥宅院修缮保护工程。拓展检侨合作深度和力度,用好“同心圆”检察护侨工作室。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止202512月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制10人,其中:行政编制9人,工勤人员编制1人,事业编制0人。在职实有10人,其中:财政全额保障10人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人,其中:离休0人,退休9人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,949,451.61元,其中:一般公共预算2,929,451.61元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入20,000.00元。

与上年对比减少946,616.51元,下降24.30%,主要原因分析是:与上年对比,我单位人员经费和项目支出较上年减少。

(二)财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,929,451.61元,其中:本年收入2,929,451.61元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2,929,451.61元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少966,616.51元,下降24.81%,主要原因分析是:与上年对比,我单位人员经费和项目支出较上年减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,949,451.61元。财政拨款安排支出2,929,451.61元,其中:基本支出2,829,451.61元,与上年对比减少306,616.51元,下降9.78%,主要原因分析为:人员经费减少;项目支出100,000.00元,与上年对比减少660,000.00元,下降86.84%,主要原因分析为:2026年华侨事务经费、台湾事务经费、民主党派事务经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于

1. 2012505“一般公共服务支出(类)-港澳台事务(款)-台湾事务(项)”支出10,000.00元,主要用于台湾事务日常管理及走访慰问困难台胞台属等支出。

2. 2013401“一般公共服务支出(类)-统战事务(款)-行政运行()”支出1,944,530.81元,主要用于人员工资、津贴补贴及奖金等支出。

3. 2013402“一般公共服务支出(类)-统战事务(款)-一般行政管理事务(项)”支出40,000.00元,主要用于统战事务日常管理等支出。

4. 2013405“一般公共服务支出(类)-统战事务(款)-华侨事务(项)”支出10,000.00元,主要用于华侨事务支出。

5. 2013499 “一般公共服务支出(类)-统战事务(款)-其他统战事务(项)”支出40,000.00元,主要用于民主党派日常管理、调研、等支出。

6. 2080501“社会保障和就业支出(类)-行政事业单位养老支出(款)-行政单位离退休()”支出253,800.00元,主要用于行政单位退休人员生活补贴和公用经费等支出。

7. 2080505“社会保障和就业支出(类)-行政事业单位养老支出(款)-机关事业单位基本养老保险缴费支出()”支出203,424.00元,主要用于机关事业单位养老保险等支出。

8. 2101101“卫生健康支出(类)-行政事业单位医疗(款)-行政单位医疗()”支出107,983.08元,主要用于行政单位医疗保险等支出。

9. 2101103“卫生健康支出(类)-行政事业单位医疗(款)-公务员医疗补助()”支出109,693.20元,主要用于公务员医疗补助。

10. 2101199 “卫生健康支出(类)-行政事业单位医疗(款)-其他行政事业单位医疗支出()”支出12,476.52元,主要用于工伤失业保险支出。

11. 2210201“住房保障支出(类)-住房改革支出(款)-住房公积金()”支出197,544.00元,主要用于住房公积金支出。

五、对下项转移支付情况

中共昆明市五华区委统一战线工作部2026年无市对下专项转移支付情况。

(一)与中央配套事项

中共昆明市五华区委统一战线工作部2026年无与中央配套市对下转移支付事项。

(二)与省级配套事项

中共昆明市五华区委统一战线工作部2026年无与省级配套区对下转移支付事项。

(三)与市级配套事项

中共昆明市五华区委统一战线工作部2026年无与市级配套市对下转移支付事项。

(四)按既定政策标准测算补助事项

中共昆明市五华区委统一战线工作部2026年无按既定政策标准测算补助市对下转移支付事项。

(五)经济社会事业发展事项

中共昆明市五华区委统一战线工作部2026年无经济社会事业发展市对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0.00元,其中:政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共昆明市五华区委统一战线工作部2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

中共昆明市五华区委统一战线工作部2026年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

中共昆明市五华区委统一战线工作部因公出国()费与上年对比不变的原因为:我单位未安排因公出国()费,故无此项支出。

(二)公务接待费

中共昆明市五华区委统一战线工作部2026年公务接待费预算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

中共昆明市五华区委统一战线工作部公务接待费与上年对比不变的原因为:我单位未安排公务接待费,故无此项支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

中共昆明市五华区委统一战线工作部2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

中共昆明市五华区委统一战线工作部公务用车购置及运行维护费与上年对比不变的原因为:我单位未安排公务用车购置及运行维护费,故无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

统战事务经费100,000.00元:

绩效目标:为了贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于统一战线宣传工作政策和规划,2026年计划完成其中:港澳台,民主党派,新阶工作经费,统战经费。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1. 一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2. 一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共昆明市五华区委统一战线工作部2026年机关运行经费安排277,555.81元,与上年对比增加54,725.81元,增长24.56%,主要原因分析为:2026年人员的日常公用经费增加。

委托业务费安排变化情况及原因说明

中共昆明市五华区委统一战线工作部2026年委托业务费安排0.00元,与上年对比减少0.00元,下降0.00%,主要原因是我单位2025年和2026年预算中无委托业务费。

(四)国有资产占有使用情况

截至20251231日,中共昆明市五华区委统一战线工作部资产总额259,793.59元,其中,流动资产245,751.41元,固定资产14,042.18元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额减少129,694.23元,其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至20251231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开为20261月资产月报数。

中共昆明市五华区委统一战线工作部2026年预算公开表