昆明市五华区政务服务管理局2026年预算公开
发布时间:2026-03-10 13:52:14 信息来源:五华区政务服务管理局
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昆明市五华区政务服务管理局2026年预算公开目录
第一部分 昆明市五华区政务服务管理局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市五华区政务服务管理局2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、区对下转移支付预算表
十四、区对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市五华区政务服务管理局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.贯彻执行国家、省、市有关行政审批、政务服务和公共资源交易管理工作的法律、法规、方针政策;根据相关工作要求,提出改革意见和建议,经区政府批准后组织实施。负责制定和规范行政审批、政务服务和公共资源交易的各项制度、办事流程,并监督实施。建立政务服务管理机制,营造良好的政务环境。
2.在五华区行政审批改革领导小组的领导下,负责全区行政审批制度改革工作。根据部门权责清单,指导、协调、督促区级部门行政审批事项及其他服务事项的清理、设立、进驻、办理及审批(核准、审核)流程优化工作;组织实施全区行政审批标准化工作。
3.负责对全区投资报建类行政许可事项和相关联的行政职权的审批工作,按照“谁审批、谁负责,谁主管、谁监管”的原则,建立健全行政审批运行机制,优化行政审批流程,组织开展联合审批。
4.负责全区行政审批事项系统管理协调和运行维护工作,承接上级部门有关电子政务的工作安排。积极推进政务服务平台电子化系统建设工作;做好政务服务中心信息化建设工作;加强全区“互联网+政务服务”工作,监督、指导、督查街道(社区)为民服务中心(站)相关工作,优化政务服务水平。负责行政审批网上服务大厅系统建设、运行、维护及管理。
5.负责对区政务服务中心窗口工作人员、进驻政务中心各窗口单位及其人员的管理、监督、协调和服务。建立服务评价体系和评价机制,加强政务服务中心工作人员日常管理;做好政治教育、学习培训、后勤保障及考核等工作。
6.加强对公共资源交易监督管理工作。履行对公共资源交易统一综合监督管理职责。负责对全区工程建设项目类公共资源交易活动进行业务指导;负责对全区工程建设项目类公共资源交易项目进行招标条件和招标投标情况报告备案。
7.推进政务服务、公共资源交易诚信体系建设。调解政务服务、公共资源交易(政府采购、PPP项目由区财政局受理并调查处理)活动中的争议及纠纷并受理投诉。
8.负责区投资审批中介超市的监督管理。
9.完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)机构设置情况
我部门共设置7个内设机构,包括:办公室(加挂审计科牌子)、行政审批、审批改革科、政策法规科、信息技术保障科、政务科、公共资源交易管理科。
所属单位0个。
(三)重点工作概述
1.聚焦高效办成一件事,提升行政效能。做好工作对接和业务培训。加强与市政务服务局联系,对接掌握工作重点、考核细则,正确领会贯彻工作部署。针对综合窗口工作人员、部门业务审批人员开展培训,围绕“高效办成一件事”工作要求、事项办理流程、系统操作流程等开展不间断培训讲解,提升政务服务能力。
2.不断延伸拓展基本政务服务“一件事”。及时总结现行经验,多渠道开展企业群众需求调研,以流程再造、业务协同、数据共享为抓手,谋划更多“高效办成一件事”重点事项和服务场景。深入推进“退休一件事”改革,并叠加医保退休、公积金提取、老年证办理等增值服务。加强“一类事”和主题事项的推广宣传,为群众、企业提供帮办代办及托底服务,进一步提高企业和群众办事的体验感和获得感。
3.深化综合窗口改革,助力基层减负提效。深入开展综合窗口改革工作,进一步精简优化窗口设置,实现从“多窗受理”到“一窗办理”,从“多人办理”到“一岗通办”。继续安排业务骨干至各街道党群服务中心指导办理人社、医保等高频简单事项,让群众在家门口就能便捷办事,切实减轻基层工作负担,推动基层政务服务效能实现质的飞跃。
4.健全政企常态化沟通交流机制,持续畅通“信、访、网、电”四位一体营商环境投诉渠道,精准开展“局长坐诊接诉”,加大“巡诊”“上门问诊”力度,面对面为企业纾困解难,实现“有诉必应、接诉快办”。
5.健全问题发现反馈机制,完善“发现问题、处置问题、反馈问题”工作闭环,做到营商环境投诉举报件件有回复、件件有落实,提升“诉求一键直达政府”工作机制。
6.持续开展营商环境案例征集推广。定期开展典型案例的征集、推广工作,强化典型引路,在全区形成创优争先、比学赶超的良好氛围,提升五华营商环境名片美誉度。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2025年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制23人,其中:行政编制17人,工勤人员编制0人,事业编制6人。在职实有16人,其中:财政全额保障16人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员5人,其中:离休0人,退休5人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2026年部门财务总收入11,825,630.36元,其中:一般公共预算11,825,630.36元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入0.00元。
与上年对比减少566,350.20元,下降4.79%,主要原因分析:落实省委、省政府过“紧日子”的要求,进一步压减收入,导致项目经费收入减少。
(二)财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入11,825,630.36元,其中:本年收入11,825,630.36元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款11,825,630.36元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少566,350.20元,下降4.79%,主要原因分析:落实省委、省政府过“紧日子”的要求,进一步压减收入,导致项目经费收入减少。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出11,825,630.36元。财政拨款安排支出11,825,630.36元,其中:基本支出11,525,630.36元,与上年对比增加208,649.80,增长1.84%,主要原因分析:社保基数上调及机关事业单位职业年金缴费支出增加,导致基本支出增加;项目支出300,000.00元,与上年对比减少775,000.00元,下降72.09%,主要原因分析:落实省委、省政府过“紧日子”的要求,进一步压减支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下:
1. 2010301“一般公共服务支出(类)-政府办公厅(室)及相关机构事务(款)-行政运行(项)”支出2,825,089.00元,主要用于一般公共服务支出,反映行政运行及政务公开审批支出。
2. 2010302“一般公共服务支出(类)-政府办公厅(室)及相关机构事务(款)-一般行政管理事务(项)”-支出30,000.00元,主要用于局办一般行政事务支出,反映行政管理支出。
3. 2010306“一般公共服务支出(类)-政府办公厅(室)及相关机构事务(款)-政务公开审批(项)”支出7,540,800.00元,主要用于一般公共服务支出,反映行政运行及政务公开审批支出。
4. 2019999“一般公共服务支出(类)-其他一般公共服务支出(款)-其他一般公共服务支出(项)”支出300,000.00元,主要用于开展2025年单位项目支出,反映2025年开展的项目支出。
5. 2080501“社会保障和就业支出(类)-行政事业单位养老支出(款)-行政单位离退休(项)”支出141,000.00元,主要用于行政单位离退休,反映退休人员支出和日常公用经费等支出。
6. 2080505“社会保障和就业支出(类)-行政事业单位养老支出(款)- 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”支出304,120.32元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出,反映基本养老保险缴费等支出。
7.2080506“社会保障和就业支出(类)-行政事业单位养老支出(款)- 机关事业单位职业年金缴费支出(项)”支出100,000.00元,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出,反映退休人员职业年金缴费支出。
8. 2101101“卫生健康支出(类)-行政事业单位医疗(款)-行政单位医疗(项)”支出156,417.36元,主要用于行政事业单位医疗,反映行政事业单位医疗保险等支出。
9. 2101103“卫生健康支出(类)-行政事业单位医疗(款)-公务员医疗补助(项)”支出120,632.04元,主要用于行政事业单位医疗,反映行政事业单位公务员医疗保险等支出。
10. 2101199“卫生健康支出(类)-行政事业单位医疗(款)-其他行政事业单位医疗支出(项)”支出17,375.64元,主要用于行政事业单位医疗,反映行政事业单位其他医疗保险等支出。
11. 2210201“住房保障支出(类)-住房改革支出(款)-住房公积金(项)”支出290,196.00元,主要用于住房保障支出,反映住房公积金经费等支出。
五、区对下专项转移支付情况
昆明市五华区政务服务管理局2026年预算无区对下专项转移支付情况。
(一)与中央配套事项
昆明市五华区政务服务管理局2026年预算无与中央配套区对下专项转移支付事项。
(二)与省级配套事项
昆明市五华区政务服务管理局2026年预算无与省级配套区对下专项转移支付事项。
(三)与市级配套事项
昆明市五华区政务服务管理局2026年预算无与市级配套区对下专项转移支付事项。
(四)按既定政策标准测算补助事项
昆明市五华区政务服务管理局2026年预算无按既定政策标准测算补助区对下专项转移支付事项。
(五)经济社会事业发展事项
昆明市五华区政务服务管理局2026年预算无经济社会事业发展区对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额20,000.00元,其中:政府采购货物预算20,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市五华区政务服务管理局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元,较上年增加0.00元,增长0%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
昆明市五华区政务服务管理局2026年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
昆明市五华区政务服务管理局因公出国(境)费与上年相比无变化,主要原因是没有安排因公出国(境)经费,无此项支出。
(二)公务接待费
昆明市五华区政务服务管理局2026年公务接待费预算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。
昆明市五华区政务服务管理局公务接待费与上年相比无变化,主要原因是没有安排公务接待经费,无此项支出。
(三)公务用车购置及运行维护费
昆明市五华区政务服务管理局2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元,较上年增加0.00元,增长0%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年增加0.00元,增长0%;公务用车运行维护费0.00元,较上年增加0.00元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
昆明市五华区政务服务管理局公务用车购置费及运行维护费与上年相比无变化,主要原因是没有安排公务用车购置及运行维护费,无此项支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年昆明市五华区政务服务管理局2026年涉及的重点项目预算绩效有3个,资金总额为300,000.00元,具体如下:
(一)政务服务专项工作经费135,000.00万元,主要用于持续对标国际、国内一流标准,全面优化提升营商环境;多措并举提升政务服务能力;科学统筹协调,延伸“跨区域通办”触角;优化审批流程,建立全区协同机制;进一步加强新冠肺炎疫情防控工作。
(二)优化营商环境专项经费95,000.00万元,主要用于确保区政务服务中心、自助专区的网络正常运转;组织政务服务培训,提高窗口工作人员的综合能力;为前来大厅的企业、群众提供免费复(打)印,为新开办企业免费刻制印章,免费结果物送达,进一步优化营商环境。
(三)投资审批服务专项经费70,000.00元,主要用于通过“一对一”量身订制计划,免费“帮办代办”投资建设项目的审批权流程,让企业花最少的精力、用最短的时间办完事;为高效的行政审批提供专家意见等支撑,确保行政审批的合法合规性;为行政审批过程提供资金支持,保证行政审批的及时性
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1. 一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2. 一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4. 项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市五华区政务服务管理局2026年机关运行经费安排389,672.00元,与上年对比增加91,466.00,增长30.67%,主要原因分析日常支出增加,导致机关运行经费增加。
(三)委托业务费安排变化情况及原因说明
昆明市五华区政务服务管理局2026年委托业务费安排104,500.00元,与上年对比减少425,500.00元,下降80.28%,主要原因分析落实省委、省政府过“紧日子”的要求,进一步压减支出。
(四)国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日,昆明市五华区政务服务管理局资产总额5,677,930.58元,其中,流动资产55,747.24元,固定资产5,550,669.41元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产71,513.93元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额减少1,823,374.45元,其中固定资减少1,782,496.97元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开为2026年1月资产月报数。
附件3:昆明市五华区政务服务管理局2026年预算公开表格