无障碍浏览 无障碍浏览

当前位置 首页 > 区级财政预决算 > 财政预决算

中国共产党昆明市五华区委员会办公室2024年度部门决算

朗读

监督索引号53010200120101000

中国共产党昆明市五华区委员会办公室2024年度部门决算


目录


第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释










第一部分 单位概况

一、主要职责

中国共产党昆明市五华区委员会办公室主要职责属于涉密信息,按照相关规定不予公开。

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

中国共产党昆明市五华区委员会办公室机构设置情况属于涉密信息,按照相关规定不予公开。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员39人。包括财政拨款开支经费的:公务员31人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员4人,机关和事业工人4人;经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人(离休0人,退休16人)。

车辆编制3辆,在编实有车辆3辆,超编0辆。

三、重点工作概述

1、围绕党的中心工作和中央、省委、市委、区委的工作部署以及区委领导的要求开展工作,负责党的路线、方针、政策以及省、市委的决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查,调查研究,收集反馈信息,综合重要情况。

2、承担区委部分文件、文稿的起草;负责市委文件、文稿的修改、校核和签清。

3、负责区委各种会议的安排、组织和会务工作;负责区委领导重要公务活动的组织安排、协调和联络工作。

4、完成区委交办的其他工作。



第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件)

中国共产党昆明市五华区委员会办公室2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。



第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市五华区委员会办公室2024年度收入合计10407591.24元。其中:财政拨款收入10407591.24元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元(含教育收费0元),占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位上缴收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。

与上年相比,收入合计减少425107.82元,下降3.92%。其中:财政拨款收入减少425107.82元,下降3.92%;上级补助收入增加0元,增长0%;事业收入增加0元,增长0%;经营收入增加0元,增长0%;附属单位上缴收入增加0元,增长0%;其他收入增加0元,增长0%,主要原因是人员减少致基本支出减少,项目支出比上年减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市五华区委员会办公室2024年度支出合计10407591.24元。其中:基本支出9608764.12元,占总支出的92.32%;项目支出798827.12元,占总支出的7.68%;上缴上级支出0元,占总支出的0%;经营支出0元,占总支出的0%;对附属单位补助支出0元,占总支出的0%。

与上年相比,支出合计减少425107.82元,下降3.92%。其中:基本支出减少142463.05元,下降1.46%;项目支出减少282644.77元,下降24.34%;上缴上级支出增加0元,增长0%;经营支出增加0元,增长0%;对附属单位补助支出增加0元,增0%。主要原因是人员减少致基本支出减少,项目支出比上年减少。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党昆明市五华区委员会办公室机构正常运转的日常支出9608764.12元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出8941977.65元,占基本支出的93.06%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费666786.47元,占基本支出的6.94%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党昆明市五华区委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出798827.12元。其中:基本建设类项目支出0元。

1. 区委办日常业务工作经费611352.12元,主要用于区委办日常工作运行经费。

2. 保密工作经费187475元,主要用于区委机要和保密局日常工作运行经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市五华区委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出10407591.24元,占本年支出合计的100%。与上年相比支出合计减少425107.82元,下降3.92%。主要原因是:人员减少致基本支出减少,项目支出比上年减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出7402212.12元,占一般公共预算财政拨款总支出的71.12%,完成年初预算的100%,主要用于中共五华区委办公室日常工作运行经费。

2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

4.公共安全(类)支出265675.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.55%。完成年初预算的30.09%,主要用于机要局和保密局日常工作运行经费。造成预决算差异的主要原因是因财政资金困难,支出无法得到保障。

5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于机要保密局考试考务工作经费;

6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业(类)支出1281127.39元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.31%。完成年初预算的103.09%,主要用于反映在职职工基本养老保险缴费、职业年金缴费及其他支出。造成预决算差异的主要原因是人员变动,调整了缴费基础。

9.卫生健康(类)支出726231.73元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.98%。完成年初预算的119.80%,主要用于医疗保障支出。造成预决算差异的主要原因是人员变动,调整了缴费基础。

10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障(类)支出732345.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.04%。完成年初预算的103.28%,主要用于在职职工住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是人员变动,调整了缴费基础。

20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为48357元,决算为32685.69元,完成年初预算的67.59%;支出决算较上年减少14796.45元,下降31.16%。

因公出国(境)费支出年初预算为0元,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务用车购置费支出年初预算为0元,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务用车运行维护费支出年初预算为48357元,决算为32685.69元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的67.59%,完成年初预算的67.59%;公务接待费支出年初预算为0元,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国(境)费支出决算较上年增加0元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少14796.45元,下降31.16%;公务接待费支出决算较上年增加0元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0元(其中:外事接待费支出决算0元),较上年增加0元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0元,较上年增加0元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为48357元,支出决算为32685.69元,完成年初预算的67.59%,支出决算较上年减少14796.45元,下降31.16%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0元,决算为0元;公务用车购置费支出年初预算为0元,决算为0元;公务用车运行维护费支出年初预算为48357元,决算为32685.69元,完成年初预算的67.59%;公务接待费支出年初预算为0元,决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位厉行节约,加强车辆日常使用管理,有效降低了运行维护成本 。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少14796.45元,下降31.16%。;公务接待费支出决算增加0元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0元(其中:外事接待费支出决算0元),较上年增加0元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0元较上年增加0元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是车辆运行维护费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于机要所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。


第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市五华区委员会办公室2024年机关运行经费支出666786.47元,比上年减少31035.84元,下降4.45%,主要原因是因人员减少致公用经费减少。。单位机关运行经费主要用于办公费、咨询费、手续费、水费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,中国共产党昆明市五华区委员会办公室资产总额900985.46元,其中,流动资产490627.66元,固定资产410357.80元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少352614.52元,其中固定资产减少235573.59元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2024年度,单位政府采购支出总额211604元,其中:政府采购货物支出76979元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出134625元。授予中小企业合同金额0元,其中:授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况详见附表。

(二)部门整体支出绩效自评表详见附表。

(三)项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释,或请直接保留模板提供专用名词。


监督索引号53010200120101111

3.2024年度部门决算公开表(中共五华区委办公室)20251023080129073